你好,不能直接轉(zhuǎn),你們雙方公司要設(shè)計一定的業(yè)務(wù)才行的
請問一下,有個朋友想買車,如果借我們公司名義買的話,這樣我們公司要怎么做賬,繳納哪些稅費,這個車折舊的話也可以算我們公司成本的是吧?如果三年后轉(zhuǎn)還給他個人,那應(yīng)辦什么手續(xù)?
老師,就是我一家公司用那個票代就是那個發(fā)票開票的那個票貸貸了一筆款,但是他必須是打到私人的賬上,然后是以法人的名義貸的,但是要打到私人的卡,然后到時候,這個樣子的話沒辦法做公司的成本,并且這個如果說以個人的名義貸給公司的話,那個個人還要繳納,視同銷售繳納增值稅這種怎么辦呢?幫我一下嗎老師?
老師 我家法人名下有兩家公司 一家是三年前辦的 一家是今年辦的 法人想把三年前辦的那家名下的所有進項轉(zhuǎn)到新辦的公司里 并且以八折出售 這樣做可以嗎 如果可行 需要辦什么手續(xù)
老師 我家法人名下有兩家公司 一家是三年前辦的 一家是今年辦的 法人想把三年前辦的那家名下的所有進項轉(zhuǎn)到新辦的公司里 并且以八折出售 這樣做可以嗎 如果可行 需要辦什么手續(xù)
老師您好請教一下,我新接手了一家公司賬務(wù),我公司名下有一輛汽車,是本公司員工掛靠在我們公司買的,法人每個月代付供車款,員工還款給法人。但是這輛車是三年前買的,沒有入賬?,F(xiàn)在需要辦理車輛過戶手續(xù)(公司過回該員工),我們公司需要怎么賬務(wù)處理呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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怎么設(shè)計
你好,這個就設(shè)計稅收籌劃了,需要第三方介入的。比如你們是教育機構(gòu),那么開出培訓(xùn)費就比較合適的
我不懂你的說法 法人名下兩家公司全是賣汽車配件的
你好,說白了就是你們要將增值稅賣給對方的,你們要有合理的理由的
就是新辦的等于要八折收購 這行不行 要什么手續(xù)
你好,你們不能直接把增值稅賣給對方的,需要設(shè)計一些業(yè)務(wù)才可以的
老師 你解釋的我屬實不懂 要不你就說我賣汽車配件要怎么設(shè)計業(yè)務(wù) 要出具什么手續(xù) 就是說設(shè)計業(yè)務(wù) 我要知道設(shè)計什么業(yè)務(wù)我也不問了
你好
舉一個例子吧,比如我賣一瓶礦泉水給你,不可能說賣增值稅給你,那么這個礦泉水就是一個業(yè)務(wù)的