你好,去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后問對方要發(fā)票復(fù)印件,做賬抵扣。
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀悓F?,是航空公司返利的發(fā)票,我做營業(yè)外收入嗎?,還有能用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師好:我單位收到一張汽油票,是用A4紙打印出來的增值稅電子普通發(fā)票,還蓋發(fā)票專用章了,請問老師這種發(fā)票能走賬嗎?
老師業(yè)務(wù)弄丟一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票(征收率是3%)這種情況我從稅務(wù)系統(tǒng)里能打印出來做賬用嗎
1.個(gè)體戶小張從事文具零售,系小規(guī)模納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)均適用3%征收率,2023年度選擇按月繳納增值稅。1.小張1月,2月,3月分別取得不含稅收入40000,110000,130000元,計(jì)算各月應(yīng)繳納增值稅。 2.小張2023年如果選擇按季度繳納增值稅,第一季度應(yīng)繳納增值稅多少。 3.按月和按季度征稅有差異,小張能夠根據(jù)經(jīng)營實(shí)際,第二季度選擇按季度繳納增值稅。請闡述理由。 4.如果小張銷售額超過免征增值稅銷售額,適用減征增值稅優(yōu)惠政策,應(yīng)按增值稅稅率(征收率)多少開具發(fā)票,能開具增值稅專用發(fā)票嗎。 老師,這個(gè)題目麻煩解答一下,謝謝
老師過年好,麻煩問一下,我在發(fā)票系統(tǒng)里查到對方給我開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,但是電子版的沒給我,我可以登陸我的稅務(wù)系統(tǒng)把這張發(fā)票打印出來做帳用嗎,謝謝老師
請問員工出差坐飛機(jī),他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請問運(yùn)輸周轉(zhuǎn)材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)
機(jī)械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入到哪里
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,平臺(tái)以銷售價(jià)減去成本價(jià)開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項(xiàng)活動(dòng),結(jié)算時(shí)借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺(tái)賣貨收到的款是以銷售價(jià)借:預(yù)收,貸:銀行,請問這個(gè)預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進(jìn) 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給我,在這個(gè)介紹費(fèi)里面,我除了要交個(gè)人所得稅之外,我還要承擔(dān)其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個(gè)帳務(wù)要做什么處理嗎。不做處理,這個(gè)年報(bào)的利潤和12月報(bào)表的利潤不同,這個(gè)要如何 處理
線上酒店代理這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?
老師用稅務(wù)系統(tǒng)里打印出來的發(fā)票不可以嗎
你好,不可以的,這個(gè)需要銷售方蓋章的。
那就不做賬可以吧
業(yè)務(wù)說找不到發(fā)票了
你們不報(bào)銷嗎?不報(bào)銷的可以。
那報(bào)銷就走內(nèi)賬吧,老師如果我從稅務(wù)系統(tǒng)打出來發(fā)票,然后拿著去對方蓋發(fā)票章去可以嗎
可以的,別忘了報(bào)備就行。
怎么個(gè)報(bào)備呀,去大廳填表嗎
自己填出一個(gè)丟失的說明,帶著公章去。