學(xué)員你好,成本費(fèi)用是負(fù)的就按照收入填就可以
請問老師,企業(yè)所得稅申報(bào),沒有收入,沒有成本,只有費(fèi)用,我在利潤總額那兒直接填負(fù)數(shù),其他欄都是0嗎
在個(gè)人所得稅扣繳端系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營所得(普通合伙企業(yè))時(shí),由于當(dāng)季度財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息收入)大于其他費(fèi)用,最后成本費(fèi)用余額是負(fù)數(shù),負(fù)的400多,我在填成本費(fèi)用一欄時(shí),這個(gè)負(fù)號錄不上怎么辦,應(yīng)該怎么操作呢?
合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營所得,成本費(fèi)用不能填負(fù)數(shù)呢?利潤應(yīng)該是正的,只有利息收入
合伙企業(yè),無其他收入,只有幾百塊錢利息,但是季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)成本費(fèi)用不能填負(fù)數(shù),要如何處理
申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,成本費(fèi)用是負(fù)數(shù)的話怎么申報(bào)(成本費(fèi)用只有利息收入,其他沒有),?負(fù)數(shù)填上去顯示不能填負(fù)數(shù),上一年有虧損2000多塊
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
填收入沒問題嗎?會(huì)不會(huì)引起增值稅的問題
所得稅的收入和增值稅的收入有差異,這個(gè)沒有問題的