你好,增值稅是購進抵扣,。 當年未使用這一批苗木,留下一年使用,當年抵扣了的進項稅額,是不需要按轉(zhuǎn)出處理的?
老師好:2008年綠化公司購買苗木,當時是60元1棵,一部分出售是540元,銷售苗木免稅,沒交增值稅。一部分用于工程施工,抵扣增值稅按成本60*0.09計算嗎?老板說樹養(yǎng)這么多年,投入了大量人力,物力,成本怎么還可能是60呢?求解?
某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當月抵扣該項進項稅額。當年4月,該企業(yè)將2月購進的原材料全部用于集體福利,當月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購進貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額
建安企業(yè),購進苗木,當月計算抵扣了增值稅,但是當年未使用這一批苗木,留下一年使用,當年抵扣了的進項稅應(yīng)該轉(zhuǎn)出嗎?
甲公司(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)銷售各種木制品。企業(yè)取得的增值稅抵扣 憑證均在本月通過認證并在當月申報抵扣,本期購進的原木當月均已生產(chǎn)領(lǐng)用。假設(shè) 2021 年 7 月該公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)向個人收購自產(chǎn)原木一批,收購發(fā)票注明價款 500000 元;(2)向木材公司購進原木一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款 400000 元、稅額 40000 元;(3)因管理不善,材料倉庫被盜,收購的部分原木發(fā)生損失,原 木賬面成本 60000 元,損失原木已按 10%扣除率計算抵扣了進項稅額;(4)零售給居 民個人木制品一批,價稅合計 22600 元;(5)代銷商發(fā)來本月代銷木制品的代銷清單, 當月代銷收入價稅合計 791000 元,代銷貨款尚未收到;(6)當月銷售給經(jīng)銷商木制 品不含稅銷售額共計 900000 元。問 2021 年 7 月:1、該公司銷項稅額是多少元?2、 該公司可抵扣的進項稅額是多少元?3、該公司應(yīng)納增值稅多少元? 列式計算
濟南綠色燈具有限公司購進了一批苗木,取得增值稅進項發(fā)票,金額于當月認證抵扣,下月收到稅務(wù)局增值稅專用發(fā)票異常預(yù)警。要求就該情況制作稅務(wù)情況說明書,包括企業(yè)名稱、企業(yè)基本情況、事件情況說明、解決的方案、需要的支持等。
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補助限定性收入,發(fā)生限定性費用怎么做分錄
快遞費在匯算清繳期間費用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進項發(fā)票,在采購?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
目前想注冊一家公司大概年營業(yè)額在700萬元,是注冊小規(guī)模呢還是注冊一般納稅人呢
就是不需要做任何處理哈,抵扣了就抵扣了
你好,是的,是這樣的