你好,可以的, 沒問題
就是對工程會計這塊預收賬款和預付工程材料款這塊有點犯迷糊了,我們主要是人家掛靠我們的,收進來掛靠人的預付材料款這塊 覺得做了預收賬款成本票開回來要做成本和預付賬款又給掛靠人做不了應付工程款這樣一來二去的預收賬款和應付賬款或者預付賬款總有兩個科目一直掛賬了
老師你好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),我們和分包商之間有合同糾紛,法院拍賣我們的房子將款項付給對方,我們可以根據(jù)這個做收入嗎 借:預付賬款 某某公司 貸:預收賬款 購房款 其中預收賬款轉(zhuǎn)到收入去 借: 預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 但是對方?jīng)]有開發(fā)票 可以計提成本嗎 這一塊賬務處理如何做呢
老師,是這樣的,公司13年建的帳套,當時實收資本是實繳的2000萬,建帳套的時候起初有三個公司預付賬款在借方。后來轉(zhuǎn)股了,借舊股東,貸新股東,把前面三個公司的預付賬款直接充掉做成借:預付-某人,貸:預付-三個公司,三個公司和舊股東有關(guān)聯(lián),他這樣之間把三個預付賬款的三個公司直接沖掉掛在某人那,那某人不是掛著了,我應該怎么做?
顧客買車收的預收賬款,預收賬款轉(zhuǎn)給了個人去定車,能直接用預付賬款去做賬不,摘要就寫預付某某某采購款
老師,這個新接手的公司預付賬款和預收賬款金額都很大怎么辦?公司是做貨代的,收完貨款然后再付出去,寫的都是預收和預付,之前的會計沒記主營業(yè)務收入這個科目,這樣記賬有問題嗎?其他應收款和其他應付款都是以前付給員工交車險之類的,這個能這樣掛著嗎?
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預收賬款238095.24 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應收賬款450000 貸:其他業(yè)務收入428571.43 應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款