你好,技術(shù)服務(wù)合同,印花稅應(yīng)稅憑證名稱是:技術(shù)合同
你好,印花稅按次申報(bào)的應(yīng)稅憑證名稱欄怎么填寫(xiě)
老師好,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅,應(yīng)稅憑證名稱欄填產(chǎn)品名稱與數(shù)量欄填開(kāi)票合同份數(shù)?
老師好,今天申報(bào)印花稅應(yīng)稅憑證名稱這欄怎么填?是技術(shù)服務(wù)合同
老師好,印花稅申報(bào)(買賣合同)零申報(bào)怎么申報(bào)?比如說(shuō)應(yīng)稅憑證名稱這些都怎么填寫(xiě)?
我司簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議,這個(gè)印花稅繳納,稅目選技術(shù)合同,那應(yīng)稅憑證名稱呢,填什么呢
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開(kāi)的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開(kāi),但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個(gè)稅正常申報(bào)但工資打到a同事銀行卡里,問(wèn)題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過(guò)網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會(huì)體現(xiàn)哪名員工對(duì)應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書(shū)附在憑證后面嗎。 問(wèn)題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書(shū)里寫(xiě)明轉(zhuǎn)給誰(shuí)可以嗎,a和b之間沒(méi)有異議,公司也沒(méi)異議
老師,籌辦期發(fā)生的費(fèi)用想要在當(dāng)年一次性扣除,有限額扣除的費(fèi)用,比如職工福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),記入管理費(fèi)或銷售費(fèi)用時(shí),二級(jí)科目用福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是籌辦費(fèi)?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報(bào)名費(fèi)做什么科目
購(gòu)銷合同名稱就是買賣合同?
你好,是的,是這樣的
有很多合同可以合在一起計(jì)算,在應(yīng)稅憑證數(shù)量寫(xiě)個(gè)總數(shù)還是增行一個(gè)填?
你好,同類的合同,可以一起計(jì)算。 在應(yīng)稅憑證數(shù)量,填寫(xiě)合同的份數(shù)
公司6月份買的車我忘記交印花稅了,這次補(bǔ)上,應(yīng)該分開(kāi)填吧,他不屬于這個(gè)征期的
你好,不同所屬期的,需要分別申報(bào)?
所有的購(gòu)買行為都要繳納印花稅嗎?包括買個(gè)打印紙?還是直接計(jì)入成本的購(gòu)買合同繳納印花稅?
你好,正常的購(gòu)銷行為,都是需要繳納印花稅的