你好,剩余的你這個屬于合理損耗的話,一塊結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,如果是不合理的話,就把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購100噸,對方開票也是按照100噸開的發(fā)票,收到按照發(fā)票計入庫存商品(100噸),但是我們實際收到98噸,我們銷售也只能按照98噸銷售開票,剩余的2噸就會保留在庫存商品里面,庫存實際為0,但是賬面庫存商品還有2噸的貨物,這個要怎么做賬務處理呢?
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購100噸,對方開票也是按照100噸開的發(fā)票,收到按照發(fā)票計入庫存商品(100噸),但是我們實際收到98噸,我們銷售也只能按照98噸銷售開票,剩余的2噸就會保留在庫存商品里面,庫存實際為0,但是賬面庫存商品還有2噸的貨物,這個要怎么做賬務處理呢?
文教公司為一般納稅人企業(yè),其所屬金屬材料的供貨單位均為一般納稅人企業(yè),適用的增值稅稅率均為13%。某年9月初,“原材料”賬戶期初借方余額為5000元,“材料成本差異”賬戶期初貸方余額為180元,10月份發(fā)生有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務如下:1.從本市金屬材料公司購買黑色金屬10噸,每噸1200元,貨款12000元,進項稅額2040元,以支票付訖。2.上項金屬材料10噸經(jīng)驗收入庫,按計劃成本每噸1150元進行轉(zhuǎn)賬,并結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異。3.從宏達公司購買角鐵20噸,收到的增值稅專用發(fā)票內(nèi)寫明:角鐵每噸1400元,貨款計28000元,運費200元,增值稅額4794元,共計32994,尚未付款。4,向廣發(fā)公司購買槽鋼30噸,每噸1310元,貨款計39300,進項稅款6681元,價稅合計45981元,開出商業(yè)承兌匯票(為期2個月)1張。5.本月發(fā)出金屬材料共計39000元,其中,制作產(chǎn)品的生產(chǎn)車間耗用37000元,輔助生產(chǎn)車間耗用1200元,車間生產(chǎn)一般耗用500元,廠部行政管理部門耗用300元。6.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出材料應分攤的材料成本差異額。要求:編制會計分錄
題目完整,請問老師怎么寫會計分錄謝謝您?。?)5月8日,從迪菲公司購進配件一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上面注明價款20,000元、稅款2600元,貨款已付,貨物已驗收入庫。用現(xiàn)金支付運費400元,取得普通發(fā)票。.(2)5月10日,銷售給某機電公司B型號設備30臺,每臺不含稅價款16,000元,按協(xié)議折扣5%,已開具增值稅專用票,折扣額已在增值稅專用發(fā)票的金額欄內(nèi)注明,貨已發(fā)出。同時,隨同產(chǎn)品一起售出包裝箱30個,不含稅價每個100元,開具增值稅專用發(fā)票??铐?18670元已存入銀行。(3)5月11日,向小規(guī)模納稅人天陽公司售出20噸丙材料,開出58500元的普通發(fā)票,款項已存入銀行。.(4)5月12日,將B型設備3臺轉(zhuǎn)為本企業(yè)自用,每臺實際成本8,000元,未開具發(fā)票。(5)4月3日,以分期收款方式銷售一批配件,不含稅價款540000元,在合同中雙方約定分三次支付貨款并開具增值稅專用發(fā)票,合同中約定的收款日期分別為5、6、7月的12日。4月28日,發(fā)出產(chǎn)品。5月12日,收取第一筆款項。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實際成本核算,2021年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)2日從乙公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100萬元,增值稅額為13萬元,對方墊付了運輸費5000元,運費取得增值稅普通發(fā)票,所有款項尚未支付,材料驗收入庫。(2)6日購入一臺設備,增值稅專用發(fā)票注明的設備價款200萬元,增值稅額26萬元;另支付運輸費,取得增值稅專用發(fā)票上注明的運費1000元,增值稅90元。所有款項均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設備交付使用。(3)18日銷售一批A產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價款226萬元,款項收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無償贈送甲公司,數(shù)量為30臺,單位成本為200元,市場售價為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務,編制相應的會計分錄。(應交增值稅須列至明細科目)(2)假設月初沒有留抵的增值稅,計算本期應交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄。你好老師這個怎么寫
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
老師,想請教一下,公司入職不給員工上社保是不是可以投訴?還有老板做賬用的是假工資,是不是也可以一起投訴
名義還款給經(jīng)理1萬,實際需要走賬退回,這是什么意思,什么原理
請問準備去國企平臺公司會計工作,學習哪個財務軟件啊
老師,公司一直用其他應付款跟經(jīng)理借錢還錢,用這些錢買禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬,這是為什么,什么原理
老師,公司一直用其他應付款跟經(jīng)理借錢還錢,用這些錢買禮送人,還有還給經(jīng)理幾十萬,這是為什么,什么原理
老師好,電子營業(yè)執(zhí)照的證照管理員 可以登錄北京電子稅務局嗎? 如果可以,操作步驟是怎樣的? 如果不可以,那證照管理員是需要給自己開通辦稅員權(quán)限嗎,如何操作呢?謝謝
老板有5個小餐飲店,還有2個有別人一起做的股份有限公司。都是小規(guī)模。想做一個總公司。這樣下面的小公司都算作分公司,對老板的利益有影響嗎?
老師員工意外險的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的