您好,請您點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應申報】一【財產和行為稅合并申報】,選擇稅源采集,點擊印花稅稅源采集,先點擊按期申報,再點擊新增按期申報稅源,填寫稅源信息,稅款所屬期選擇2022.1.1—2022.12.31,必填信息全部填寫完成點擊【保存】,點擊【確定】后點擊右上角【提交稅源信息】,確認保存。跳轉申報后的第一個界面,右上方稅款所屬期選擇【自選】,再手動選擇稅款所屬期2022.1.1—2022.12.31,勾選印花稅,點擊申報。營業(yè)賬簿若是按年計征的,納稅人應當自年度終了之日起十五日內申報繳納稅款。
印花稅的營業(yè)賬簿按年申報怎么申報
現在按年申報營業(yè)帳簿印花稅如何申報
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報;營業(yè)帳簿、運輸、購銷合同。上季度還能申報。但是現在申報第四季度時,顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報。 我把營業(yè)帳簿單獨按次申報了 但是申報清冊那個營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報 而點進去想申報其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個怎么處理呢?
營業(yè)賬簿印花稅如何申報?
印花稅按年申報賬簿資金如何填
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?