您好,就我的經(jīng)驗(yàn)來說我都是先自己計(jì)算一遍,然后輸入格個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面再計(jì)算一下,兩個(gè)核對一下
老師,請問一下 1、工資薪金每個(gè)月申報(bào)預(yù)繳和年終匯算清繳的稅率和速算扣除數(shù)是一樣的嗎?可以把稅率表發(fā)給我看一下嗎 2、如果公司每個(gè)員工的工資和獎(jiǎng)金都不一樣,還有專項(xiàng)扣除也不一樣,怎么選擇申報(bào)呢?要一個(gè)一個(gè)去分別手工核算?如果公司有一百個(gè)或者1000個(gè)員工怎么辦
老師好,我們十月入職一員工,十一月發(fā)十月工資,現(xiàn)在十二月報(bào)十一月發(fā)的工資表上的個(gè)稅,等于十二月申報(bào)十月應(yīng)該扣的個(gè)稅,個(gè)稅自己算出來是六百元,但個(gè)人采集填十月入職,自動(dòng)算出來個(gè)稅是450,個(gè)稅體統(tǒng)自動(dòng)算累計(jì)扣除兩個(gè)月免征額,請問按450個(gè)稅申報(bào)是否正確?聽說個(gè)稅體統(tǒng)按累計(jì)十二個(gè)月扣除,最后個(gè)人app上匯算多退少補(bǔ),450這么申報(bào)是否也可以?
你好老師,請問單位扣員工個(gè)稅,是發(fā)工資時(shí)提前算出來扣多少嗎?填報(bào)個(gè)稅時(shí)是自動(dòng)跳出來的個(gè)稅金額吧?如果和自己算的不一樣咋辦?怎么個(gè)流程能給講一下嗎
1.老師請問下我計(jì)提的工資是21270,然后扣社保2420,最后給工人發(fā)工資18850在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),填寫工資金額是按這個(gè)計(jì)提的21270金額來申報(bào)是吧 2.如果計(jì)提金額是21270元扣除社保金額是2420元,最后發(fā)給工人工資是18000元,其中有一個(gè)人工資少發(fā)了850元,這種申報(bào)個(gè)人所得稅,扣除社保金額后全額發(fā)放的就按計(jì)提金額來申報(bào),沒有全額發(fā)放的就用計(jì)提金額-社保金額-未發(fā)金額來申報(bào)個(gè)人所得稅是嗎
請教一下,給外國人買社保,發(fā)工資,繳個(gè)人所得稅的算法:假設(shè)外國人的工資是稅前10000元,每月發(fā)放,每月繳社保1287.59元(即個(gè)人416.06,單位871.53),如果按這個(gè)計(jì)算,老外的個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?一年需要繳多少個(gè)人所得稅?是按6萬的扣除額計(jì)算,還是按每月來計(jì)算,能給出一個(gè)詳細(xì)計(jì)算步驟嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=