你好,需要看你當?shù)囟惥值墓芾?,我這邊是不可以的
老師好,個體工商戶去稅局給我們以個體戶的名義代開的專票,我們的款可以打到他的私人賬戶上嗎?他們沒有開公戶
客戶個體工商戶是個人經(jīng)營的營業(yè)執(zhí)照 我們開專票給他,他可以抵扣嗎
老師:個體工商戶沒有開對公賬戶的情況下,可以使用他個人的賬戶收款嗎?那他代開的發(fā)票是用他的個人名義代開還是個體工商戶的企業(yè)名義呢?
老師,個體工商戶可以開加工費的專票嗎? 詳情是這樣,我們公司的產(chǎn)品拿給個體工商戶去加工,然后我們公司打錢給他,他給我們開票 他可以開專票嗎?
企業(yè)、個體工商戶、個人他們當中的個人可以開出專票嗎
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
個體工商戶可以對吧
你好,個體工商戶,當然是可以開具專用發(fā)票的
個體工商戶只能找稅務局代開對吧
你好,如果是小規(guī)模納稅人的個體戶,是的?
一般納稅人的個體戶可以自行開具專票是嗎
你好,是的,是這樣的
如果是小規(guī)模納稅人的個體找稅務局代開發(fā)票,是不可能代開到13%個點對吧
你好,是的,是無法實現(xiàn)這樣的操作的?
代開專票最多能開幾個點?還有一個問題,老師,就是小規(guī)模納稅人的企業(yè)是不是也只能稅務局代開專票?
你好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在代開專用發(fā)票是按1%的稅率。 有的地方小規(guī)模納稅人,是可以自行開具專用發(fā)票的
好的,謝謝您了,代開專票的稅率為什么這么低呢,老師
你好,因為小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,就是按小規(guī)模納稅人本身的稅率啊?
忘了,小規(guī)模納稅人是征收率,最高5%了,對吧
你好,是的,是這樣的