可以的,可以這么做的。
老師您好,九月份剛注冊的公司銀行有兩筆流水,還有幾張費用發(fā)票,但是三季度的稅已經(jīng)零申報了,我可以補做到10月份嗎?
老師 我公司個稅已經(jīng)申報到11月份了,但是剛發(fā)現(xiàn)9月份少申報了一個人的個稅 應(yīng)該怎么辦呢 工資已經(jīng)發(fā)了9月的
老師好,發(fā)票有兩張發(fā)票前幾個月已經(jīng)抵扣了,但一直忘了做帳,怎么辦?這個月已經(jīng)申報了,可以下個月再做帳嗎?
老師我有張11月的專票剛找到,但是已經(jīng)申報了,可以直接做在這個月么
老師,我11月接老會計的賬,我現(xiàn)在在做11月份的進項票勾選,發(fā)現(xiàn)老會計把10月底開的進項票已經(jīng)勾選了但這幾張票沒有做賬,我現(xiàn)在該怎么做個賬呢?
這這一題第二問趙某拒絕承擔(dān)責(zé)任的理由是否成立?為什么答案是不成立?不是有約定從約定嗎?
老師,一個人每月工資13000,沒有其他扣除項目,個稅要交多少? 列明細(xì)
老師,您好,請問交社保的基數(shù)是要按員工實際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
請問老師,之前印花稅申報未扣款,產(chǎn)生了1元多的滯納金,現(xiàn)在若想消除這個滯納金記錄,可以作廢申報嗎?,申報的餐飲服務(wù)收入
老師,稅務(wù)那邊說我們有190萬左右的白條,我該怎么來理賬呢
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利潤(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷,可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
老師,關(guān)聯(lián)公司代A公司代收代付款項,計入其他應(yīng)付款貸方或借方,A公司如何做賬
老師,每個月轉(zhuǎn)錢備注投資款,然后用來發(fā)工資可以轉(zhuǎn)為實收資本嗎
老師,財務(wù)軟件實操在哪里?我怎么沒找到
這個專票是費用,我能做到1月么?
11月份開的,我剛才整理才看到,但是上個月我已經(jīng)申報完成了,是服務(wù)費,我做到1月沒關(guān)系么
你好,可以的,可以這么做的,可以做到一月份里面的。
不是說成本費用錄用跨年么?
你好,可以跨年的,沒有規(guī)定不允許跨年的,哪個政策規(guī)定的,只不過是企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制而已,你之前沒有做的,后期可以補上。如果是小企業(yè)會準(zhǔn)則,人家有一個未來適用法,可以直接做到當(dāng)年。