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Q

老師,在科目余額表中,我可以通過哪個科目看我10到12月份開出去的發(fā)票總金額呢?

2023-01-13 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 15:26

您好, 看主營業(yè)務(wù)收入的本月金額

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快賬用戶1808 追問 2023-01-13 15:28

錯了應(yīng)該是明細帳的主營業(yè)務(wù)收入是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:29

看這個數(shù)字也可以的

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快賬用戶1808 追問 2023-01-13 15:37

老師是不是把10月11月12月的本期合計中的貸方合記三者加起來

老師是不是把10月11月12月的本期合計中的貸方合記三者加起來
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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:38

對的就是三個月的合計數(shù)

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快賬用戶1808 追問 2023-01-13 15:40

謝謝老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:40

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您

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快賬用戶1808 追問 2023-01-13 15:42

老師,我10月份做了一筆專票三筆會計分錄,如圖1。后來12月份作廢了,那么我是不是需要做圖二的第一個會計分錄沖紅,然后等稅務(wù)那邊稅退回后再做圖二的2,3會計分錄沖紅呀?

老師,我10月份做了一筆專票三筆會計分錄,如圖1。后來12月份作廢了,那么我是不是需要做圖二的第一個會計分錄沖紅,然后等稅務(wù)那邊稅退回后再做圖二的2,3會計分錄沖紅呀?
老師,我10月份做了一筆專票三筆會計分錄,如圖1。后來12月份作廢了,那么我是不是需要做圖二的第一個會計分錄沖紅,然后等稅務(wù)那邊稅退回后再做圖二的2,3會計分錄沖紅呀?
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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:46

是的沒問題,就這么操作

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快賬用戶1808 追問 2023-01-13 15:57

感謝感謝,5星好評

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齊紅老師 解答 2023-01-13 15:58

多謝多謝,十分感謝

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您好, 看主營業(yè)務(wù)收入的本月金額
2023-01-13
1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2021-11-26
同學(xué),你好 專票看不出來的,只能看全部的發(fā)票 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(看增值稅的)
2023-01-14
你好,放到期初余額里面,年初數(shù)據(jù)需要看去年12月末的。
2022-03-03
您好 請問是不是有未達帳項 就是發(fā)生了業(yè)務(wù)么有入賬
2021-01-08
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