結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)里面的
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目期末會(huì)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
老師,想問(wèn)下以前年度損益調(diào)整科目月底結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目,這個(gè)怎么區(qū)分?
老師,以前年度損益調(diào)整月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
年底以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí),三級(jí)科目怎么處理?一直掛在賬上還是?
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
我是一般納稅人
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
二級(jí)科目最后是不是都結(jié)平,余額為0了?
對(duì)的,是的,可以試一下的。
應(yīng)納稅額在180萬(wàn),所得稅怎么計(jì)算?
100萬(wàn)乘以2.5%加上80萬(wàn)乘以5%。