額嗯,可以的,沒問題的
老師您好A公司第四季度的成本發(fā)票還沒有收到,成本是暫估的,現(xiàn)在報(bào)20年四季所得稅可以按這個(gè)暫估成本來報(bào)稅嗎
老師我問下,成本發(fā)票暫估多了,第四季度利潤(rùn)表出現(xiàn)成本負(fù)數(shù),我少?zèng)_點(diǎn)暫估,等到匯算清繳時(shí)再調(diào)增可以嗎?
老師你好!2021年第四季度有利潤(rùn),先暫估,在匯算清繳前找到成本票沖暫估,行嗎?
老師:您好!請(qǐng)問第四季度可以暫估成本嗎?
老師,我們一季度做了一個(gè)暫估成本,可以到四季度再?zèng)_回嗎?
老師麻煩問一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
一鳴老師:暫估成本的話,到1月份的時(shí)候再?zèng)_回去,把實(shí)際收到的發(fā)票做賬,可以嗎?是否涉及到以前年度損益調(diào)整?
都已經(jīng)計(jì)提損益了不會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整
老師:那就是先暫估,到1月份再?zèng)_回,把收到的發(fā)票做正確的分錄做賬就可以了,是嗎?
是的,就是那樣做的呀