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老師年末轉(zhuǎn)出未交的增值稅會計(jì)分錄怎么做

2023-01-13 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 10:24

你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??

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快賬用戶4092 追問 2023-01-13 10:25

是的,要交稅

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齊紅老師 解答 2023-01-13 10:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶4092 追問 2023-01-13 10:36

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個數(shù)代表什么是我們即將要交的增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 10:36

你好,是的,是這樣的

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你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??
2023-01-13
1.本月繳納上月應(yīng)交未交增值稅的會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ;貸:銀行存款 2.計(jì)算本月應(yīng)交增值稅,應(yīng)通過轉(zhuǎn)出未交增值稅”是3級科目,該科目主要核算的是本月銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額,會計(jì)分錄: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅。
2021-06-01
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸未交增值稅
2021-10-07
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ????????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-04-14
?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-06-14
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