同學(xué)你好,是的,要據(jù)實填報的
老師你好,我現(xiàn)在報的這個季度報的話,我的資產(chǎn)表是照抄12月份的,但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數(shù)填寫,但是他這個系統(tǒng)出來的這個營業(yè)利潤的話,系統(tǒng)出來的下面本月數(shù)也是這樣子,但是本年累計呢,我是跟著照抄,
老師你好,我12月的本年累計金額減去9月份的本年累計金額的話,但是我9月份的話是沒有本期金額的數(shù)字那照抄嗎?但是管理費財務(wù)費用是有的,我就相減。得出的相對應(yīng)的數(shù)字寫在這個月的季度利潤表那里
老師你好,我的金蝶的這個利潤表了,本年累計金額了,他現(xiàn)在刷新了還是以前的數(shù)據(jù),那我該怎么辦?難道我用我的科目有表去照抄嗎?
因為我的金蝶的數(shù)據(jù)不更新,所以后面的這個月的數(shù)字,我只能按照科目余額表里面的收入成本來去填寫了,那個55800的話是9月份申報的數(shù)據(jù),是因為這個金蝶他不更新數(shù)據(jù)一直刷新都刷新不了,還是停留這個數(shù)據(jù)在這里
老師你好2022年1月1~2022年12月31,這個資產(chǎn)負(fù)債表的話,我就按照這個季度的數(shù)據(jù)來照抄嗎?因為利潤表的年報數(shù)據(jù)系統(tǒng)有了本年累計金額,還有上一年的金額系統(tǒng)自動出來的啦,我不用填寫
房開企業(yè)回遷房開具發(fā)票,是按成本開票還是同類房屋按平均售價開票?
老師江蘇這邊社保漲繳費基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動合同?這樣是不是員工離職就不需要補繳社保了?這樣操做會有風(fēng)險嗎
什么是買單報關(guān)? 什么是1039報關(guān)?
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
那我按照這下面的數(shù)據(jù)去填寫嗎?
哪個是真實的就按照哪個去填。
因為我的金蝶刷新不了數(shù)據(jù)了,只停留在10月份,我現(xiàn)在申報的話該怎么申報該怎么寫呢?是按照我的那個科目余額那里寫嗎?本年累計金額53900是收入,28276成本,7.77是附加稅,管理費用是28178.53,財務(wù)費用是264.58嗎?
你現(xiàn)在申報是全年的數(shù)據(jù)啊,你要把全年的帳記完才能如實申報,不能按照10月的帳來進行申報的哦。
現(xiàn)在最主要是我的金蝶不刷新數(shù)據(jù)我的期末余額這里呢,就會有本人累計金額,金額收入成本的這些,我可不可以照抄過去?
可以啊,賬套的數(shù)據(jù)是全年的,就按照賬套的數(shù)據(jù)進行填報
本年累計金額53900是收入,28276成本,7.77是附加稅,管理費用是28178.53,財務(wù)費用是264.58嗎?那我的本月數(shù)的話沒有刷新,那該怎么辦?那本年累計金額和本月數(shù)寫一樣的嗎?
本月數(shù)可以不用填,
那我直接按照我這表的數(shù)據(jù)去填,只填那個本年累計金額,本月數(shù)不填,那今年就是結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的數(shù)據(jù),本月數(shù)到時候再重新寫對嗎?
申報表只填累計數(shù)就可以了。
老師你好,我這樣子寫對嗎?
是的,你填的是正確的 。
我不填本月數(shù)應(yīng)該不影響吧?
不影響的,能申報成功就可以了。
這個營業(yè)收入呢,如果按照我這個表來去填寫的話呢,它有個數(shù)字會出現(xiàn)黃色,可能是我之前填錯了,但是如果申報的話呢,他要寫情況說明,那我該怎么寫呢?
我之前是55800
數(shù)據(jù)異常是不會申報通過的啊,你點申報,成功了就是正常的
老師你好,他叫我寫個人說明我沒有寫,然后我申報了,他這里顯示申報成功
我申報成功了,返回去看的話呢,它這個黃色字體還會在這里上面還會出現(xiàn)提示,那我該怎么辦?
你之前是55800(這是哪個月的期末數(shù)???) 你現(xiàn)在申報的是53900(這又是哪個月的期末數(shù)???) 你自己是不是搞混了?