您好,沒有就不需要填寫的。
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠明細(xì)表必須填寫嗎? 如果沒有加速折舊呢?
所得稅季度報(bào)中,本年沒有加速折舊的固定資產(chǎn),用填 資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表么?
您好,請(qǐng)問老師 企業(yè)所得稅資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠明細(xì)表 如果沒有固定資產(chǎn)加速折舊是不是就不用填
老師,季報(bào)中資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表,如果我公司固定資產(chǎn)不加速折舊,用不用填這張表了
固定資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表,如果本季度申報(bào)沒有選擇加速折舊,這張表就不用填寫是吧?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
今年購(gòu)入的電腦一次性計(jì)入費(fèi)用了,是不是需要填在一次性扣除那欄里
你賬上是進(jìn)入到費(fèi)用里面,而沒有進(jìn)入固定資產(chǎn)嗎?
是的老師
那也不需要填寫的呢
那這個(gè)一次性扣除是在什么情況下需要填寫呢
賬上計(jì)入固定資產(chǎn),一次性攤銷才這么處理的
那 計(jì)入固定資產(chǎn),一次性攤銷,會(huì)計(jì)分錄怎么做
會(huì)計(jì)分錄還是按月來計(jì)提折舊的。
不太明白,是不是會(huì)計(jì)分錄正常做,但是在申報(bào)所得稅的時(shí)候一次性稅前抵扣了,是這意思嗎
是的,沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
那我電腦直接計(jì)入費(fèi)用,不計(jì)入固定資產(chǎn)也是沒問題的吧,就是后期如果要處置固定資產(chǎn)不太好弄是嗎
直接入費(fèi)用了,也不涉及到處置固定資產(chǎn)的。
如果是我后期要把電腦賣了,但是這個(gè)賬上又沒有固定資產(chǎn),產(chǎn)生的費(fèi)用和收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外嗎
對(duì)的就是記入到這個(gè)科目
比如我把電腦賣給甲企業(yè),我得給人家開發(fā)票,賬上沒有固定資產(chǎn),那還可以開電腦的發(fā)票嗎
可以,畢竟你購(gòu)買過電腦