你好,勞務(wù)公司的利潤(rùn),占收入比例在20%到40%左右,僅供參考?
老師,你好,麻煩問(wèn)下建筑勞務(wù)公司超過(guò)多少勞務(wù)費(fèi)就必須辦理勞務(wù)資質(zhì),謝謝
老師,你好,麻煩問(wèn)下勞務(wù)公司的利潤(rùn)大概在百分之多少合適,謝謝
,老師您好,麻煩您幫我看下我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表做的合不合適,這個(gè)表我報(bào)到財(cái)務(wù)經(jīng)理那里就說(shuō)是不合適,我在沒(méi)看出來(lái)問(wèn)題在哪里,麻煩您指導(dǎo)下,謝謝老師
老師,你好,麻煩咨詢一下建筑勞務(wù)公司里面一般項(xiàng)目上的人工費(fèi)大概占收入的百分之幾呢
老師,你好,麻煩問(wèn)下建筑勞務(wù)公司增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率大概各是多少,謝謝
老師:甲建筑公司給乙公司開(kāi)具15萬(wàn)發(fā)票,還要承擔(dān)15萬(wàn)的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開(kāi)始金額是不是:15萬(wàn)+(15萬(wàn)+15萬(wàn)*10%)*9%。這樣算對(duì)嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號(hào)今天晚上沒(méi)有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫(xiě)左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒(méi)有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來(lái),現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問(wèn)一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎