你好,可以看一下資產(chǎn)類的具體科目,往來科目哪個(gè)是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)的應(yīng)該重分類到負(fù)債科目
老師,我公司往來賬戶都是全部科目在使用,不涉及科目重分類情況,但是最近出現(xiàn)了個(gè)問題,我之前的會(huì)計(jì)在報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候填寫資產(chǎn)負(fù)債表,上面的其他應(yīng)收款期末數(shù)是正數(shù)1200,但是我看用友的6月底資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù),這是怎么回事呢,我找了半天不知道原因。
去年的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤,別人調(diào)了帳,只增加了一個(gè)未開票收入,只是應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生了變化,更正了申報(bào)表,但是調(diào)賬前的貨幣金額和調(diào)賬后的貨幣金額相比,調(diào)賬后資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金少了0.6元,現(xiàn)金流量表 的貨幣資金和調(diào)賬前是一樣的,不過我做一筆分錄,借待處理財(cái)產(chǎn)損益0.6,貸庫存現(xiàn)金0.6,這樣付資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是就對(duì)了,但是現(xiàn)金流量表的資金又不對(duì),怎么辦呢?去更正資產(chǎn)負(fù)債表,還是去更正現(xiàn)金流量表?
老師請(qǐng)問一下,就是我們公司以前設(shè)置有預(yù)收賬款的科目,也出有數(shù),后來不用這個(gè)科目了就把這個(gè)科目的數(shù)據(jù)調(diào)回了應(yīng)收賬款的科目,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告一直都是按照我們?cè)O(shè)置有預(yù)收賬款的科目來算,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就超了500W,但是呢按照我們公司的真正調(diào)數(shù)后資產(chǎn)負(fù)債表就不超500W,就可以享受小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠,現(xiàn)在我報(bào)所得稅是按照哪個(gè)報(bào)
老師,我現(xiàn)在想做1到9月的資產(chǎn)負(fù)債表。期初數(shù)是平的,但是我發(fā)現(xiàn)只有銀行存款期末數(shù)減少了,固定資產(chǎn)、負(fù)債期末數(shù),所有者權(quán)益期末數(shù)和期初數(shù)都保持一樣沒變化,這樣期末數(shù)就不是平的了。 請(qǐng)問這種情況,我應(yīng)該怎么做才能把期末數(shù)調(diào)平呢?是把流動(dòng)資產(chǎn)減少的那部分,也相應(yīng)的減少未分配利潤嗎?
1、收到工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 如果分錄這樣寫的話,我的資產(chǎn)負(fù)債表上存貨是負(fù)數(shù), 如果把工程施工合同成本調(diào)到借方,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做? 調(diào)到借方的話,借貸不是充了,存貨就不會(huì)變成負(fù)數(shù)了
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,我們現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù),我看了就是開票的時(shí)候走的應(yīng)收賬款,這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
開票走應(yīng)收款沒毛病,是不是放錯(cuò)方向了,分錄怎么做的
恩,我知道怎么回事了,但是老師現(xiàn)在還能走預(yù)收賬款嗎?我有一個(gè)預(yù)收走了應(yīng)收
現(xiàn)在還是可以走預(yù)收賬款的
那是等開發(fā)票的時(shí)候走沖預(yù)收賬款嗎
開票的時(shí)候從借方減少,不要紅字沖銷
明白了,謝謝老師
不客氣,如果問題已解決請(qǐng)給五星好評(píng)