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老師,因為我們有個未開票的收入。我們在年底匯總的時候,發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務收入和開票匯總的不含稅數(shù)據,有差額,差額就是未開票確認的收入,這種情況怎么辦

2023-01-12 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 22:53

同學你好,如果還沒開票,就不用管他。

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快賬用戶3513 追問 2023-01-12 22:54

后期也不會要發(fā)票的,這種情況稅務局不會查嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-12 22:54

不會查,只要業(yè)務是真實的。以后盡量都要開發(fā)票。

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快賬用戶3513 追問 2023-01-12 22:56

我們正常申報稅了,主要人家甲方確實不要發(fā)票,是個人

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齊紅老師 解答 2023-01-12 22:56

他不要我們開完放起來

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快賬用戶3513 追問 2023-01-12 22:57

好的 老師 學會了

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齊紅老師 解答 2023-01-12 22:58

客氣了,如果滿意可以五星好評哈,謝謝

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同學你好,如果還沒開票,就不用管他。
2023-01-12
你好,結轉本年利潤就可以 第一個主營業(yè)務收入也是負數(shù)。
2020-05-08
同學你好 收匯少開票多就做應收
2021-01-18
你好同學,這個是可以的同學,經常會有些小的差額通常年底統(tǒng)一調整就好了
2021-01-29
您好,11月,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。后期開票,申報表紅字沖回未開票收入,按正確開票金額填寫。
2020-12-31
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