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老師我有一筆費(fèi)用先預(yù)付了款項(xiàng),發(fā)票23年一月份開的我應(yīng)該咋做賬務(wù)處理

2023-01-12 21:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 21:01

你好,有一筆費(fèi)用先預(yù)付了款項(xiàng),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 發(fā)票23年一月份開的,借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款?

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快賬用戶6114 追問 2023-01-12 21:04

老師我想問一下,暫估費(fèi)用是啥情況可以使用

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齊紅老師 解答 2023-01-12 21:07

你好,暫估費(fèi)用,是費(fèi)用發(fā)生了,暫時沒有取得發(fā)票

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快賬用戶6114 追問 2023-01-12 21:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-12 21:09

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,有一筆費(fèi)用先預(yù)付了款項(xiàng),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 發(fā)票23年一月份開的,借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款?
2023-01-12
同學(xué)你好 你可以1月紅沖預(yù)提的然后按發(fā)票做分錄
2024-04-07
同學(xué),你好,可以做下個月
2020-11-19
你好,它屬于2023年的嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤 貸預(yù)付賬款匯算清繳納稅調(diào)減
2024-02-26
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤200, 借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款190。
2024-06-25
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