同學(xué),你好,建議0申報(bào)下
老師,電子稅務(wù)局里面的稅種核定里面沒(méi)有印花稅(營(yíng)業(yè)賬簿)的核定,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月可以申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有核定印花稅稅種,營(yíng)業(yè)賬簿也沒(méi)有金額,還需要零申報(bào)嗎
#提問(wèn)#印花稅(合同和營(yíng)業(yè)賬簿)稅種核定是按次申報(bào),營(yíng)業(yè)賬簿的實(shí)收資本是0,沒(méi)有報(bào)過(guò),請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在年底需要做0申報(bào)嗎?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,在申報(bào)系統(tǒng)稅種核定沒(méi)有印花稅,請(qǐng)問(wèn)這樣還需要申報(bào)印花稅嗎?
稅種核定里沒(méi)有核定營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,還需要報(bào)嗎
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問(wèn)一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師我查了一下我們單位,稅費(fèi)種認(rèn)定信息里只有印花稅營(yíng)業(yè)賬簿,沒(méi)有購(gòu)銷合同的那位什么每個(gè)季度都推送印花稅的申報(bào)入口
而另一家單位沒(méi)有核定印花稅和營(yíng)業(yè)賬簿印花稅稅種,也沒(méi)有季度推送,這是什么原因
是的,我們公司也沒(méi)有核定,但我還是申報(bào)了,你申報(bào)下好點(diǎn)
主要是不知道這種情況怎么神報(bào),進(jìn)去后選營(yíng)業(yè)賬簿按年選不上顯示沒(méi)有認(rèn)定信息
選購(gòu)買合同,按次申報(bào)就可以
那這樣稅款所屬期只能是按季
是按季,但有的申報(bào)不了,所以選次也沒(méi)事
謝謝老師,那稅費(fèi)種核定里有營(yíng)業(yè)賬簿沒(méi)有購(gòu)銷合同,我申報(bào)是4季度印花稅時(shí)申報(bào)了購(gòu)銷合同,那營(yíng)業(yè)賬簿還需要按次申報(bào)嗎
不需要,選購(gòu)銷合同就可以了