同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)影響這一批報(bào)關(guān)的
老師您好,我是公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬交代理公司做的,,我有幾個(gè)問(wèn)題麻煩您指教,一,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人老板寫(xiě)的我,對(duì)我有沒(méi)有影響,有什么影響?二,我們是生產(chǎn)企業(yè)同時(shí)也委托加工,我們的客戶,買(mǎi)了我們的產(chǎn)品出口,關(guān)系到出口退稅,我們是客戶的上家嘛,現(xiàn)在稅務(wù)局打我這個(gè)所謂的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話提供這提供那,我又不懂,我能不能直接說(shuō)我不管也不懂這些我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),提供代理記賬公司的電話讓稅務(wù)局直接找他們?
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題???這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺(jué)?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師好。我們同事少提交給財(cái)務(wù)一個(gè)九月份的報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在年底整理,會(huì)被發(fā)現(xiàn)嗎?公司財(cái)務(wù)年底向稅務(wù)局提交全部資料,少這一個(gè)報(bào)關(guān)單,會(huì)影響全部退稅嗎?稅務(wù)局會(huì)發(fā)現(xiàn)嗎,發(fā)現(xiàn)會(huì)有什么后果?
老師好,如果報(bào)關(guān)單一直沒(méi)發(fā)財(cái)務(wù),那年底稅務(wù)局審核,會(huì)提示異常嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)報(bào)關(guān)單?23年辦理退稅還來(lái)的及嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,年終獎(jiǎng)所屬2022年,但是2023年個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),計(jì)劃1月發(fā)放,現(xiàn)在12月尚未關(guān)賬,可以在12月份計(jì)提,2023年1月發(fā)放(一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅政策延至2023年底),申報(bào)是在2月,個(gè)稅就做在2月對(duì)嗎?如果12月就發(fā)放申報(bào),和2023年1月發(fā)放會(huì)有什么不同的影響?政策延期到23年底,也就是說(shuō)2022年還是2023年,年終獎(jiǎng)都可以一次性單獨(dú)計(jì)稅,我不太明白還有別的什么影響?
我們是電商行業(yè),一個(gè)公司掛靠了6個(gè)店鋪,并且沒(méi)有真實(shí)申報(bào)收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報(bào)銷(xiāo),錢(qián)又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么操作?我們開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開(kāi)什么發(fā)票給他們
2018年銷(xiāo)貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開(kāi)了6萬(wàn)元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)如何處理,我方是采購(gòu)方,專票已抵扣,請(qǐng)問(wèn)最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 70 萬(wàn),如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對(duì)外銷(xiāo)售商品房買(mǎi)方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時(shí)候該承擔(dān)的契稅部分能不能計(jì)入扣除成本中
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤(rùn),會(huì)影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請(qǐng)免退稅沒(méi)關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少?gòu)進(jìn)賬勾選,要下個(gè)月才報(bào)關(guān)和退稅
1月22日,采購(gòu)部填制付款申請(qǐng)書(shū),(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購(gòu)入北京現(xiàn)代汽車(chē)一輛,價(jià)稅合計(jì)88558元,該車(chē)輛提供給總經(jīng)辦部門(mén)使用;車(chē)輛購(gòu)置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購(gòu)入北京現(xiàn)代汽車(chē)一輛,價(jià)稅合計(jì)79702.20元,車(chē)輛購(gòu)置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車(chē)輛提供給銷(xiāo)售部門(mén)使用;申請(qǐng)單由總經(jīng)理簽署后交由財(cái)務(wù)部審核,審核無(wú)誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車(chē)輛會(huì)計(jì)核算的使用年限為10年,車(chē)輛已過(guò)戶。 這個(gè)怎么做賬?2臺(tái)車(chē)的固定資產(chǎn)價(jià)和增值稅分別是多少?怎么樣來(lái)計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝