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為什么每次發(fā)工資登賬時(shí)我總是會(huì)差幾分錢的。像現(xiàn)在按35156.8元計(jì)提工資申報(bào)個(gè)稅,實(shí)發(fā)出去的工資是33290.5元,,但是將實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅116.97+公積金600+社保1149.31=35156.78這個(gè)數(shù)不等于申報(bào)個(gè)稅時(shí)的35156.8,相差2分錢,不知道為什么每次都會(huì)遇到這樣的問(wèn)題的?希望經(jīng)驗(yàn)豐富的老會(huì)計(jì)教下該怎么平賬?怎么避免下個(gè)月又出現(xiàn)類似的問(wèn)題,能寫下調(diào)賬分錄么?如果調(diào)應(yīng)付職工薪酬的話,應(yīng)付職工薪酬的科目余額表就不平了,所以不會(huì)調(diào)

2023-01-12 16:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-12 16:59

您好,那您應(yīng)當(dāng)重新調(diào)整稅前工資,正算個(gè)人所得稅和稅后工資

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您好,那您應(yīng)當(dāng)重新調(diào)整稅前工資,正算個(gè)人所得稅和稅后工資
2023-01-12
同學(xué),那就補(bǔ)提2分錢,保持一致就可以
2023-01-12
你好,借管理費(fèi)用-工資5010,貸應(yīng)付職工薪酬-工資5010。誤餐補(bǔ)助是免征個(gè)稅的
2022-03-04
你好,你的本期借方貸方?jīng)]有金額要確認(rèn)是否確實(shí)沒(méi)有工資薪金的支出
2025-04-15
你好,這個(gè)有留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額100 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發(fā)工資做貸其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
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