是當(dāng)年應(yīng)交稅費(fèi)除以不含稅收入
老師你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅的稅負(fù)率是按照不含稅收入來(lái)計(jì)算嗎?是不是所有涉及到稅負(fù)率的都是按應(yīng)納稅額除以不含稅收入來(lái)計(jì)算
請(qǐng)問(wèn),稅負(fù)率是等于已交稅費(fèi)/不含稅收入,是這樣算的嗎
請(qǐng)問(wèn),增值稅稅負(fù)率,是已交稅費(fèi)除以不含稅收入,這樣來(lái)算的嗎
老師,稅負(fù)率是應(yīng)交的增值稅除不含稅收入,是這樣算嗎
計(jì)算增值稅的稅負(fù)率是已交增值稅除以銷售收入,請(qǐng)問(wèn)已交增值稅是在明細(xì)賬上的那個(gè)科目取數(shù)嗎?
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒(méi)買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
現(xiàn)在年終了,是不是要考慮稅負(fù)率的問(wèn)題了
不一定的哈,當(dāng)?shù)囟惥钟幸蟛趴紤]
說(shuō)機(jī)械租賃公司,增值稅稅負(fù)率要到0.03左右,是不是就不對(duì)了
這個(gè)咨詢當(dāng)?shù)囟惥值囊蠊?