你好;? ? ?你要報(bào)什么數(shù)據(jù)的;? ??
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,印花稅是按次申報(bào)的,但是我在其他申報(bào)和按期申報(bào)里面都找不到印花稅,請(qǐng)問一下要在哪里找呢
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在的印花稅怎么添加,我需要申報(bào)一年的印花稅,我在其他申報(bào)里找了下,感覺是哪里不對(duì),不知道是稅款屬期還是哪里
老師,請(qǐng)問一下,我如果要查買賣合同的印花稅申報(bào)表在哪里查呢?我從我要查詢——申報(bào)信息查詢——稅種(印花稅)——申報(bào)日期(4月1日)——4月7日,但是我沒有找到印花稅的申報(bào)表
老師,請(qǐng)問一下,我如果要查買賣合同的印花稅申報(bào)表在哪里查呢?我從我要查詢——申報(bào)信息查詢——稅種(印花稅)——申報(bào)日期(4月1日)——4月7日,但是我沒有找到印花稅的申報(bào)表 按次報(bào)的
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
印花稅,交22年一年的,和證照賬本那些
你好; 賬本是免稅了。? ? ?許可證也是免了。? ??
好的,請(qǐng)看那個(gè)截圖選項(xiàng)怎么下一步
我還需要報(bào)收入合同的印花稅,選項(xiàng)屬期那些哪里不對(duì),我找不到那個(gè)界面
你好;? ? ? ?你注意看所屬期;? 這些你們 地方都是要求年報(bào)的話; 所屬期寫1.1-12.31??
我選過了,新增稅源嗎,界面也不對(duì),提示提取信息,但信息都沒填
你好;? ?? 1.進(jìn)入電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊首頁→【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源明細(xì)報(bào)告】或【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)】。 2.點(diǎn)擊【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源明細(xì)報(bào)告】進(jìn)行稅源信息采集,選擇印花稅,點(diǎn)擊【稅源采集】進(jìn)行印花稅稅源信息采集。 3.進(jìn)入稅源采集初始界面,點(diǎn)擊右上角“新增”按鈕,跳轉(zhuǎn)印花稅稅源采集界面。 4.進(jìn)入印花稅稅源信息采集界面后,選擇稅款所屬期為“2022-01-01至2022-12-31”,一般情況下,納稅人已經(jīng)做了印花稅稅種認(rèn)定,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)已進(jìn)行稅種認(rèn)定的按期申報(bào)印花稅稅目信息進(jìn)行初始化,并彈出“按期初始化信息完成!”提示框,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出已認(rèn)定的按期申報(bào)的印花稅稅目。 5.開始營(yíng)業(yè)賬簿信息采集,申報(bào)期限類型為“按期申報(bào)”且不可修改,稅款所屬期起、止會(huì)根據(jù)實(shí)際情況自動(dòng)帶出。依次填入“應(yīng)稅憑證書立日期”“計(jì)稅金額”等。 6.保存營(yíng)業(yè)賬簿印花稅稅源信息,并核實(shí)確認(rèn)。 7.采集完成后,會(huì)在采集界面顯示采集信息,在該界面可通過【查看】、【修改】、【作廢已采集信息】按鈕按需進(jìn)行采集信息查看、修改以及作廢。 (三)申報(bào)繳納 采集完成后,納稅人進(jìn)入申報(bào)界面,點(diǎn)擊【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)】,申報(bào)操作無變化。 ? ?
請(qǐng)問老師,到這里是要自己導(dǎo)入數(shù)據(jù)嗎,去年好像是自己出來的
你好;? 自己 先采集后再報(bào);? ?看你系統(tǒng)是否有導(dǎo)入功能哈 ;??
好的,我試試,請(qǐng)問建筑和運(yùn)輸印花稅率是一樣的嗎,我可以報(bào)一種合同直接報(bào)嗎
?你好1;? ?是的; 萬分之三來報(bào)的;? 分別去報(bào)數(shù)據(jù)哈? ?
提示只能按次申報(bào)可導(dǎo)入
那請(qǐng)問時(shí)間是不是要改成當(dāng)期,然后只填合同金額,證照和賬本都不用填
你好1;? ?如果按次的話; 就寫12.31號(hào)日期來 處理即可? ??
請(qǐng)問老師,到這怎么提不出來數(shù)據(jù),我是已經(jīng)填好了,哪里也沒找到可以申報(bào)的地方
是這個(gè)圖片,上個(gè)發(fā)錯(cuò)了,老師
你稅源采集? 沒有采集對(duì)吧? ?
找到申報(bào)主頁面了,就申報(bào)合同的印花就可以對(duì)吧,其他都不用了對(duì)么
你好;? 是的; 其他一沒有涉及的就不用報(bào)的??