這個(gè)行為就是逃稅的行為呀
老師,請(qǐng)問(wèn)公司走私賬的貨款,就是對(duì)方需要我們從私卡把貨款轉(zhuǎn)到對(duì)方私卡上,但是我們公司用作轉(zhuǎn)賬的私卡沒(méi)錢(qián)了,這個(gè)私卡不是法人的,公戶(hù)有錢(qián),現(xiàn)在我們把公戶(hù)的錢(qián)轉(zhuǎn)到法人私卡上,是由法人私卡直接轉(zhuǎn)給客戶(hù)私卡上風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn),還是從公戶(hù)轉(zhuǎn)法人私卡再?gòu)姆ㄈ怂娇ㄞD(zhuǎn)公司專(zhuān)用私卡(不是法人私卡),再由公司專(zhuān)用私卡轉(zhuǎn)給客戶(hù)私卡風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)?
私人給我們公司轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái) 但是要求我方開(kāi)公司的發(fā)票,合理嘛?開(kāi)公司抬頭的發(fā)票可以嗎?與個(gè)人簽訂的合同,對(duì)方不是以對(duì)公賬戶(hù)給我們轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的?
公司間的業(yè)務(wù),對(duì)方要求我們用私人銀行卡打到他們公戶(hù),這是可以的嗎?這行為對(duì)我方有不利嗎?(我們不需要他們給我們開(kāi)票,雙方約定好了的)
老師,我想問(wèn)下就是我們跟一個(gè)公司合作,但是不開(kāi)票,對(duì)方要求我們拿私人的銀行卡來(lái)給我們轉(zhuǎn)賬,直接打進(jìn)我們公司法人的私戶(hù),這個(gè)算偷稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一般納稅人,然后有客戶(hù)和我們簽合同,客戶(hù)合同上用的是公司名字,但是客戶(hù)一直都是用個(gè)人的名字(不是公司的名字)給我們公司私賬對(duì)我們公司的私賬打過(guò)來(lái)的,也一直不要求開(kāi)票,但是就這個(gè)月3月份。他用個(gè)人的名字打了一筆款到我們公司的公賬上,原來(lái)不要求開(kāi)票,也一直私對(duì)私,這次這么操作,我該怎么做呢
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫(xiě)著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話(huà),需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)車(chē)間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類(lèi)開(kāi)票類(lèi)目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來(lái)報(bào)銷(xiāo)很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?