同學(xué)你好 這個可以的
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報表數(shù)據(jù)不一致,報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進(jìn)項稅報表自動帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
建筑行業(yè),增值稅預(yù)繳跟稅控盤的稅額一致,但是跟系統(tǒng)填附表一跳出來的相差一分錢,到底以稅控盤為主還是系統(tǒng)為主,跟系統(tǒng)少一分錢,可以把系統(tǒng)的數(shù)據(jù)改了嗎?
在所得稅年度匯算時,營業(yè)外支出可否填入納稅調(diào)整增額,填到增加額里后,財務(wù)報表和匯算表利潤總額不一致,稅局來通知讓調(diào)整成一致的,我是不應(yīng)該坐納稅調(diào)增嗎?
稅務(wù)局跳出來的本期應(yīng)納稅額比金稅盤匯總報表出來的數(shù)據(jù)多一分錢,我可以改稅務(wù)的數(shù)字嗎,調(diào)整到跟航天稅控盤匯總表一樣的數(shù)字嗎?
稅務(wù)局跳出來的本期應(yīng)納稅額比金稅盤匯總報表出來的數(shù)據(jù)多一分錢,我可以改稅務(wù)的數(shù)字嗎,
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報時候單位實際繳費金額包括個人部分嗎
老師,啥叫價內(nèi)稅,啥叫價外稅呢?
那我們不就比稅務(wù)少交了一分錢嗎
同學(xué)你好 你盡量還是按照多一分的來報
我按照金稅盤報銷的
同學(xué)你好 沒有未開票收入嗎
是金稅盤匯總數(shù)字比稅務(wù)申報金額小一分錢
反正你只要一致了就可以 賬上稅盤和申報系統(tǒng)里一致就可以