您好, 只能暫時(shí)按照11月的填寫
小規(guī)模納稅人的公司有三個(gè)月沒(méi)有經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在是季報(bào),零申報(bào)后的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表咋填呢
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表是季度申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)季度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和月度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表有什么不同?
老師,圖一年報(bào)和季報(bào)圖二報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎樣填呢?我現(xiàn)在打印了21.3月和21年12月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。和22年3月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。但是不知道痘怎么填寫?沒(méi)有填過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬可以填負(fù)數(shù)嗎,還有未分配利潤(rùn),我公司是在去年12月底成立,發(fā)了大家11月份的工資,但是沒(méi)有計(jì)提,目前報(bào)企業(yè)所得季報(bào)都過(guò)不去,因?yàn)闆](méi)有收入,為零,這種是不是要到稅務(wù)局辦理呢,而且12月份是手工帳,報(bào)表就是負(fù)債表和利潤(rùn)表就手填就可以吧
因公司的財(cái)務(wù)離職了,公司是一般納稅人,12月沒(méi)有做賬,現(xiàn)在需要報(bào)12月的稅,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
有什么影響不?后面會(huì)補(bǔ)12月的賬,匯算清繳的時(shí)候年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)又怎么填呢
匯算清繳按照做好的賬填寫就行
那不是12月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表與匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致嘛,這樣也可以嗎
你,沒(méi)做賬 只能這么做的
怕系統(tǒng)檢測(cè)出來(lái),會(huì)有問(wèn)題,所以咨詢你們最好的解決辦法呀
你要是沒(méi)做賬,沒(méi)有其他辦法