同學你好 借:庫存商品-半成品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款/應付賬款
老師,你好,面包店自產自銷面包蛋糕,買進原料后入庫用入庫單,領料用于加工面包用領料單,生產出面包來后用什么單子???,還有,比如說這個月買回100斤面粉入庫后,加工領料領走80斤,但是實際加工只用了50,這該用啥原始單據(jù)來結轉成本???用領料單的話是80斤,但實際只用了50斤的成本啊
老師,你好。請問一下工程公司是小規(guī)模納稅,自己買材料回來,一部分用于銷售,一部分是自己做工程時用,請問一下,購進材料時該如何做分錄?銷售出去和自用時,該如何寫分錄?結轉銷售成本和施工成本又該如何處理?
你好,老師,然后外加工領用原材料生產半成品,這個分錄咋寫
老師 自己公司是加工制造業(yè) 自己買材料加工生產產品 然后也做一些工程 然后工程需要領用一些自己生成好的庫存商品 我們是生產斑馬線涂料 有時候也去幫人家做畫斑馬線的工程然后怎么做分錄 怎么結轉成本?
老師,你好,問下我們新成立的公司屬于制造業(yè),10月份有業(yè)務發(fā)生,買了原材料,但是我們還沒正式加工,10月份我們還要做領用原材料和完工產品入庫的分錄么
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
借:生產成本 貸:庫存商品-半成品
借:庫存商品-產成品 貸:生產成本等
原材料呢,領用及結轉
借:生產成本 貸:原材料
借:庫存商品-產成品 貸:生產成本等