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請問一般納稅人12月出口,1月備案確定是免退,那么1月報不免稅收入,2月開始錄退稅系統(tǒng)或者1月錄退稅系統(tǒng)也是可以的嗎,只要4月底之前錄入即可?免稅收入該報的報,互不影響。

2023-01-12 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 10:23

同學(xué)你好 這個可以的

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同學(xué)你好 這個可以的
2023-01-12
出口退稅直接錄入系統(tǒng)就可以了。也是可以的。
2023-01-12
同學(xué)你好 1.需要的,直接開給一達(dá)通,是專票 2.可以的,正常申報就行了 3.恩,是月報就要按月申報的
2020-12-28
0退稅產(chǎn)品必須在出口當(dāng)月開具出口發(fā)票(轉(zhuǎn)內(nèi)銷):這項規(guī)定意味著,如果您的企業(yè)有0退稅產(chǎn)品出口,那么在產(chǎn)品出口的當(dāng)月,必須開具出口發(fā)票,并且要將這部分產(chǎn)品在國內(nèi)市場上進(jìn)行銷售(轉(zhuǎn)內(nèi)銷)。不能延遲到下個月或者更晚的時間開具發(fā)票。 0退稅申報必須在當(dāng)月申報銷售收入:這意味著,您需要在每個月的申報期內(nèi),將上一個月的銷售收入進(jìn)行申報。電子稅務(wù)局已經(jīng)升級了預(yù)警系統(tǒng),如果逾期申報或者漏報,可能會觸發(fā)預(yù)警系統(tǒng),導(dǎo)致罰款或其他法律后果。 0退稅產(chǎn)品視同內(nèi)銷,需要確保有充足的進(jìn)項抵扣:即使您的產(chǎn)品是出口的,但是如果該產(chǎn)品屬于0退稅產(chǎn)品,那么在稅收上,它將被視為在內(nèi)地進(jìn)行銷售。因此,您需要確保在出口的當(dāng)月或之前,有足夠的進(jìn)項抵扣,否則可能需要繳納稅款。如果沒有足夠的進(jìn)項抵扣,可能需要按相應(yīng)的稅率進(jìn)行納稅。
2023-11-09
你好,是的,你現(xiàn)在的數(shù)據(jù)如果不能在15號前申報,就需要下月再申報的。
2021-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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