你好,對的,是的,需要繳納的。
老師,我想問一下,我有個公司是在農(nóng)貿(mào)城租了店面經(jīng)營銷售豬肉。5年前,是因為自己到農(nóng)戶調(diào)毛豬放到屠宰場去殺的。所以當(dāng)時還可以自己開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,因近幾年政策所變,都 是到其他公司調(diào)鮮肉,并且生意也不是很好,一年還不 到100來萬,況且豬鮮肉出售也免收增值 稅??煞癯?這個機(jī)會從一般納稅人變成小規(guī)模納稅人呀。對公司有沒有不利呀。
老師好,想問一下,我是一個賣豬肉的商家,象到農(nóng)戶購了毛豬拉到屠宰場殺,而后豬肉放在門店來出售。這種購入毛豬的材料要不要交印花稅,出售豬肉也要交印花稅的吧。
老師好,想問一下,我是銷售豬肉的,免增值稅,因要到農(nóng)戶收購毛豬,所以要自己開毛豬發(fā)票,然后把毛豬拉到屠宰場去殺再出售。因為自己工作疏忽,農(nóng)戶身份證沒有輸入系統(tǒng)中,造成開出的發(fā)票不合格,因稅讓我自查說明,我要怎么寫呀。但款是一筆筆從對公戶打入到農(nóng)戶的。這個能說明嗎。會不會讓我全調(diào)增交所得稅呀。小白一接手就碰上這種事,請老師指點一下,謝謝
老師好,想問一下,有個一般納稅人公司(從個體戶核定征收--到小規(guī)模納稅人--一般納稅人,是出售豬肉的)當(dāng)時為了生意投入實收資本金203萬元,免增值稅的。說實在就是夫妻店,現(xiàn)投標(biāo)也投不了,打算不做注銷。象這種企業(yè)實收資本金要如何處理呀
老師好,想問一下,24.12月份國稅核查時,開了50萬發(fā)票不合規(guī)范,讓我紅沖重開,但是要我在22年匯算清繳時交點所得稅,所以紅沖了50萬發(fā)票,只開45萬藍(lán)票。(公司是出售豬肉,可以開收購毛豬發(fā)票,也不存在抵扣問題,國出售豬肉是免稅的)象這5萬沒開藍(lán)票要怎么做呀
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補(bǔ)充一下
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對稅這一塊有啥影響,對賬
老師,象我們這行是免增值稅的,印花稅是不享受的,對吧
對的,你們不享受優(yōu)惠政策的人家如果是家庭農(nóng)場或者是合作社的可以。
你是個體戶的嗎?個體戶的也不需要交。
因當(dāng)時投標(biāo)學(xué)校,出售豬肉還比較多,就被核定為一般納稅人了,不過政策好,享受增值稅免稅
一般納稅人他也有個體戶的,你看一下你是什么。有限公司就需要正常交。
我是有限公司呢。那就是要正常交的,象這次印花稅改革后,是不是從2022.7月份就要一起交采購部分的印花稅了呀
對的,是的,購入銷售一塊交。
我是享受增值稅免稅開出豬肉發(fā)票都是免稅電子普通發(fā)票,如果對方要求我開增值稅專用發(fā)票可以開嗎?開的稅率是不是9%呀
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師指點。
不用客氣,工作愉快。