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Q

小規(guī)模納稅人,之前購買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在賣出,是虧損賣出,要申報增值稅嗎?

2023-01-11 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 22:14

同學(xué)您好,是的沒錯,這 是要的以銷售額計算的是流轉(zhuǎn)稅, 不是所得稅

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快賬用戶4537 追問 2023-01-11 22:18

我是按照那個申報呢

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快賬用戶4537 追問 2023-01-11 22:18

都是應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2023-01-11 22:45

收到的款項核算,銷項稅額

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快賬用戶4537 追問 2023-01-11 22:50

我直接從固定資產(chǎn)清理這個科目 買虧損 資產(chǎn)處置損益 就應(yīng)收賬款 沒有做其他業(yè)務(wù)收入 也要報增值稅收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-11 22:57

學(xué)員您好,是的,對的

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快賬用戶4537 追問 2023-01-11 23:19

我是小規(guī)模納稅人 應(yīng)交稅費未交增值稅 因為季沒有超過30萬 這個科目發(fā)與否的轉(zhuǎn)入哪里

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齊紅老師 解答 2023-01-12 00:00

小規(guī)模就在應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅科目,核算,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。

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快賬用戶4537 追問 2023-01-12 09:23

季度不用不超過30萬,免稅,稅費余額轉(zhuǎn)那個科目

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齊紅老師 解答 2023-01-12 09:48

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入

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同學(xué)您好,是的沒錯,這 是要的以銷售額計算的是流轉(zhuǎn)稅, 不是所得稅
2023-01-11
若當季度銷售收入沒有超過30萬,可填寫在免稅銷售額欄
2025-05-26
增值稅稅率是按照13%
2024-02-23
你好,你以前沒有抵扣過,可以。
2024-01-02
您好,按季度申報增值稅,謝謝
2021-01-23
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