同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的以銷售額計(jì)算的是流轉(zhuǎn)稅, 不是所得稅
老師好請(qǐng)問小規(guī)模納稅人拍賣固定資產(chǎn)及資源取得的收入,在當(dāng)月還是次月申報(bào)增值稅?
小規(guī)模納稅人,之前購買的固定資產(chǎn),現(xiàn)在賣出,是虧損賣出,要申報(bào)增值稅嗎?
請(qǐng)問,賣出的固定資產(chǎn),之前收到是普票,現(xiàn)在是按2%繳納增值稅嗎
之前買進(jìn)固定資產(chǎn),增值稅稅率是17%買進(jìn)的,現(xiàn)在要原價(jià)賣出去,增值稅稅率是按照13%是嗎?
小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)買進(jìn)27500.折舊16300.賣出1萬,專員要求按1萬做收入交增值稅,分錄怎么做。
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場(chǎng)購買雞蛋再銷售出去,對(duì)方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項(xiàng)免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問一下 現(xiàn)在報(bào)稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會(huì)被比對(duì)?還是說有任務(wù)了才會(huì)被比對(duì)?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項(xiàng)目開具哪個(gè)入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我是按照那個(gè)申報(bào)呢
都是應(yīng)收款
收到的款項(xiàng)核算,銷項(xiàng)稅額
我直接從固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目 買虧損 資產(chǎn)處置損益 就應(yīng)收賬款 沒有做其他業(yè)務(wù)收入 也要報(bào)增值稅收入嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
我是小規(guī)模納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 因?yàn)榧緵]有超過30萬 這個(gè)科目發(fā)與否的轉(zhuǎn)入哪里
小規(guī)模就在應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅科目,核算,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。
季度不用不超過30萬,免稅,稅費(fèi)余額轉(zhuǎn)那個(gè)科目
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入