同學(xué)你好 正數(shù)的發(fā)票計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
老師您好!我公司收到總部銷(xiāo)售返點(diǎn)!我們開(kāi)了專(zhuān)票給她們!想問(wèn)一下這個(gè)返點(diǎn)我是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)收入還是沖減銷(xiāo)售費(fèi)用?。?/p>
老師好,廠家給返利,該怎么入賬,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是沖減銷(xiāo)售成本,或其他業(yè)務(wù)收入
明白,老師,我還想問(wèn)一下關(guān)于銷(xiāo)售返利,是沖收入還是沖營(yíng)業(yè)成本還是提銷(xiāo)售費(fèi)用,這個(gè)如何判斷哪個(gè)是正確的處理?
我還想問(wèn)一下關(guān)于銷(xiāo)售返利,是沖收入還是沖營(yíng)業(yè)成本還是提銷(xiāo)售費(fèi)用,這個(gè)如何判斷哪個(gè)是正確的處理?
老師,我這邊是電器銷(xiāo)售店,進(jìn)貨產(chǎn)生的返利,應(yīng)該抵減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢(qián)也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷(xiāo)項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來(lái)嗎
如果是我們開(kāi)給對(duì)方紅字返利發(fā)票,那么是不是可以沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
是可以沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是的 那就是沖銷(xiāo)收入