追問的前面帶上老師名字
老師,你好,請教個問題,就是損益類的科目沖減,是同方向紅字沖減,還是反方向藍字沖減,這個問題我一直搞不明白。例如,上月其他業(yè)務收入入多了,這個月沖減,那我是在貸方紅字沖減,還是借方藍字沖減?管理費用、銷售費用科目又是怎樣沖減的?
老師您好!我公司收到總部銷售返點!我們開了專票給她們!想問一下這個返點我是應該計入營業(yè)收入還是沖減銷售費用??!
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會計。由于上個月我交接的那個人做賬小數點寫錯,導致制造費用多計提了585000,管理費用多計提313826.31,銷售費用少計提1173.69,原材料少計提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務成本4710610.06=主營業(yè)務收入4879745-利潤160000-管理費用-財務費用-銷售費用-稅金及附加。 本月結轉的庫存商品3379295,上月結余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務成本 負(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負值。我們公司沒有產成品單價,主營業(yè)務成本是根據:營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務成本是不是虛增了管理費用銷售費用上個月的差額,這個月是不是應該沖銷這個數值?但是這樣沖庫存商品還是負的,請老師指教
你好老師 我請問一下,公司的銷售發(fā)票已開,第一個問題,是否一定要確認收入啊,2,沖這個銷售成本的原材票還沒到 怎么寫分錄
明白,老師,我還想問一下關于銷售返利,是沖收入還是沖營業(yè)成本還是提銷售費用,這個如何判斷哪個是正確的處理?
老師我們公司是小規(guī)模公司,當時購進原材料的運費說可以開發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個月過去了說不能開發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫存商品還是原材料,記賬的時候該怎么記呢
老師勞務派遣費,如果對方不開票行嗎?
請問一下轉股協議日期和股東會決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉股協議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請問公司客戶想要回扣,先開票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問下如果我們公司假設叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來原來那筆投資款,應該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個體戶手機店。查賬征收,一個季度有四五百張銷售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個銷售統(tǒng)計表附在憑證后面嗎?我一個季度的賬做在一起,然后這個收入就只做在一張憑證有問題嗎?就是這樣一個季度合計做在一起,這樣有問題嗎? 兼職的外賬。
老師,數據透視表想更改一個數,怎么改?要重做數據透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無形資產賣的增值稅為什么不計入長期股權投資里面?反而存貨計入了?
老師,我想問下,我們某個施工項目開工后,由于幾名民工前期錄入打卡系統(tǒng)失敗,導致未能直接從民工專戶發(fā)放工資,我們是施工勞務分包方,我們可以直接支付這部分人員工資嗎?