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老師你好,我是個體工商戶,主營零售煙酒,稅務(wù)所稅種核定里核定了消費稅是其他酒類,我需要按當(dāng)月銷售額來申報消費稅嗎?消費稅不是價內(nèi)稅嗎?不是生產(chǎn)酒的企業(yè)才交嗎?我們是個體戶零售也得按銷售額*10%申報嗎

2023-01-11 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 15:15

主營零售煙酒,按零申報即可

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主營零售煙酒,按零申報即可
2023-01-11
個稅 定額戶以申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)? (填上不含稅銷售額? ? 稅額自動帶出) 增值稅季報超了45萬? 全額按1%征收
2021-05-18
你好? ? 假如你超過了定額金額的話 你就要更正申報的 。? 可以更正。 去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局大廳改的 。? ? ? ? 需要有發(fā)票 如果是查賬征收的話。? ? ?
2020-10-29
同學(xué)你好, 將委托加工收回的應(yīng)稅消費品,委托方以高于受托方的計稅價格出售的,需按照規(guī)定申報繳納消費稅,在計稅時準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費稅。——這個是沒有范圍限制的,所有的應(yīng)稅消費品都適用。
2023-10-26
明年1月份申報 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得沒有優(yōu)惠的 可以取得成本費用發(fā)票 核算健全 可以查賬征收 一般個體戶會核定征收(雙定戶) 查賬征收的話 需要有效的發(fā)票才能稅前扣除 否則匯算清繳時需要納稅調(diào)增 固定扣除為每月5000 無其他專項附加扣除(子女住房教育養(yǎng)老等) 開專票 必須繳納增值稅 跟30萬沒有關(guān)系 如果專%2B普 超了30萬 都要繳納增值稅的 合計不超 只交專票部分的增值稅 普票免
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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