可以的,可以這么做
收到不同期間的租金,可以先掛其他應付款嗎?還是掛預收賬款呢,其他應付款的對象也有是客戶吧。我分不清其他應付款和預收賬款
先收貨款,后開票(可能幾個月后),我能直接掛應收賬款貸方嗎
老師,我先收了客戶預收款,平時客戶的消費都是掛在應收賬款下面的,現(xiàn)在要結賬的話,我是直接確認收入,還是應收賬款做收入,預收款退給客戶。
先收到客戶的貨款,可以不掛預收賬款,直接掛應收賬款嗎?
先收到客戶的貨款,遲一個月再開發(fā)票給客戶,那我可以不掛賬,直接做分錄,借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費 嗎?
自建房出售怎么給購買方開發(fā)票?
老師,我們是工程公司的,賬很亂,成本都是空做的,但是公司雙休,上班9點,下班5點,想出去,一看招聘一個雙休的都沒有,該何去何從呢?
你好,我想問一下電商稅是什么稅種
老師好,咨詢一下公司對外投資了一家企業(yè),初始投資時是做 借:長期股權投資 貸:銀行存款 投資入股的那家企業(yè)一直是虧損的,我們也沒有分紅過,現(xiàn)在我這家公司要注銷了,后續(xù)賬務怎么做呢,直接做減值準備嗎?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,也包括我們直接付給機械公司的部分
和億企贏代賬軟件差不多的,免費的有介紹的嗎?謝謝
私戶轉入投資款10萬、20萬、100萬轉入時忘記備注投資款了,現(xiàn)在怎么處理?
企業(yè)固定資產(chǎn)中有一輛桑塔納轎車,入賬科目一邊掛固定資產(chǎn)-桑塔納轎車,一邊其他應付款,現(xiàn)在該資產(chǎn)清查時已沒,怎么做會計科目?
老師我之前預提了工資借:管理費用-工資 貸:應付賬款-職工薪酬-暫估。發(fā)工資的時候借:應付賬款-職工薪酬-暫估 貸:其他應收款-社保、銀行存款。請問發(fā)放工資的時候沒有通過應付職工薪酬這個科目是不是不對?圖一是預提,圖二是原來發(fā)工資這樣做的,圖三這樣沖抵預提行嗎?
老師好,都什么合同需要交印花稅?