您好,是哪方面的發(fā)票備注了?
老師賣設(shè)備給對方開的專票,隔兩個(gè)月社保降了八萬,給對方開紅票后退這個(gè)八萬,對方已抵進(jìn)項(xiàng),給我們出了紅字信息表,我們開紅票需要備注嗎,如果需要備注備注什么?
我這個(gè)發(fā)票沒備注,是不是要求對方重新開
老師好,我給甲方開出了三張專票,現(xiàn)對方要求在備注內(nèi)寫內(nèi)容,是不是只能作廢重開?
上個(gè)月我們收到一張普票 這個(gè)月發(fā)現(xiàn)備注欄有問題 想讓對方紅沖了重新開 但是對方要收回原來的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對方這樣做合理嗎
電子發(fā)票的備注欄對方開給我們的發(fā)票把我們的銀行賬號寫錯(cuò)了需要重新開嗎?
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費(fèi)2500給個(gè)人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報(bào)按什么金額申報(bào)啊
商品發(fā)票,備注了有效期,或者批號之類
這種關(guān)系不大,不影響的
那備注了哪方面的信息,如果錯(cuò)了會有影響呢
比如建筑方面的,這個(gè)就有影響