你好,小型微利企業(yè),小規(guī)模可以減半的,你們是嗎?
老師,印花稅2020年減半征收,12月產生印花稅300元,實交150元,我計提了全額的印花稅,借管理費用300 貸應交稅費印花稅300。老師那我減免的150元是做營業(yè)外收入還是做到管理費用里啊
老師,印花稅填報依據是營業(yè)收入總額吧?
老師好!營業(yè)賬簿印花稅的計稅依據是“實收資本+資本公積”作為計稅依據,就是比如今年5月份收到注冊資本50萬,6月初我已經申報過這50萬營業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報繳納營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
我本季度申報印花稅,印花稅的計稅依據是什么?是不是我又營業(yè)收入就要申報呢?
老師,2022.10—12月份營業(yè)收入,報印花稅432000計稅依據,印花稅有沒減免
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項目就是給學校安裝軟件硬件也會有包含服務費的。我這邊財務做賬的時候,我按學校項目來做收入(里面有硬件軟件服務費合在一個合同的我都掛主營業(yè)務收入-一卡通)。如果是合同單純的服務費的,我掛主營業(yè)務收入-服務費。這樣可以嗎?之前的會計是根據稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務費收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內銷材料票是不是專票還是普票是沒關系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據什么來決定用用其他應收還是其他應付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費用也是加計扣除政策,也需要立項,還有什么網小需要申報?
收不回來的應收賬款如何調賬?
開發(fā)票時不知道大類賦碼啥怎么查詢
是的,小規(guī)模
你好,你是不是現(xiàn)在在采集里面并沒有申報,你在申報的時候,表頭上方有一個是否是小規(guī)模選擇是就可以的,它自動給你減半。
減免稅額是不是自己填上去金額,減半金額
哦,不是的,不需要自己填寫,你填寫計稅依據保存之后,它自動給你減半。
提交,之后,會自動減半
對的,是的,你可以試一下的。
老師,其他應收款840329.99調整應收賬款借方840329.99,可以嗎,應收賬款貸方余額這么多
可以的,可以這么做的。
老師應收賬款貸方余額,就是已經收回來的款,沒有人和我交接,只能看這張表格調整,借應收賬款 —金華市網鑫 汽車 840329.99 貸其他應收款—金華市網鑫汽車 840329.99
你好,那你看一下是不是你們單位沒有做收入
2022年有做收入,借其他應付款 貸主營業(yè)務收入,
以前就不知道
庫存現(xiàn)金沒有金額,只有銀行存款金額
你不是應收賬款有貸方余額的嗎?就是兩筆業(yè)務。
其他應付款—張期勇 3993040.51金額有點大,是法人
那就是他收了錢是吧,讓他還錢回來的。
讓他還錢,但是你的應收賬款借銀行存款,貸應收賬款,在這里面做了,你是不是收了人家的錢,沒有確認收入。
老師你的郵箱是多少,我郵件發(fā)你
里面表格數字給發(fā)你看一下
QQ 郵箱多少