你好,你去看下你上一次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行,最后一列。
老師,我這個(gè)季度的利潤(rùn)總額是3000多塊,填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤(rùn)總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤(rùn),第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤(rùn)表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬,第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬,這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
報(bào)第四季度所得稅,利潤(rùn)總額是26.1萬,系統(tǒng)自動(dòng)跳出科彌補(bǔ)虧損26.1萬,但是我們以往年度科彌補(bǔ)的虧損就只有25萬呀
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時(shí)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出一般計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問一下:公司發(fā)票不夠,想提升額度要怎么提額呀(樸老師)
老師,請(qǐng)教下,背景:?jiǎn)T工之前預(yù)支過100元,現(xiàn)在過來報(bào)銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個(gè)就按照勞務(wù)費(fèi)。開票入賬,按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費(fèi)有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,需要手動(dòng)嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營(yíng)業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊(cè)公司還是個(gè)體戶?
老師電腦賬 在實(shí)際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時(shí)候再電子稅務(wù)局報(bào)稅?
就是看了21年的匯算清繳只有25萬 最后一行
你好,不能吧,你截圖我看一下的。
詳見表格
找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下的,這里確實(shí)出錯(cuò)了。