您好,這個(gè)是有可能的
老師,如果我們公司做了一項(xiàng)業(yè)務(wù),收客戶100萬廣告費(fèi),付供應(yīng)商100萬廣告費(fèi),但是供應(yīng)商會(huì)給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應(yīng)商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應(yīng)商會(huì)在開一筆6萬的負(fù)數(shù)發(fā)票同時(shí)把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時(shí)候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為我們公司報(bào)收入沒有交增值稅,因?yàn)檫@6萬的收入是次年供應(yīng)商開負(fù)數(shù)發(fā)票的
老師,我單位今年收入有100萬,但是成本只有幾萬塊錢,這種異常會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
老師收入和成本和費(fèi)用有比列關(guān)系嗎?比如收入是100萬,成本是85萬,費(fèi)用是50萬可以嗎?這個(gè)比例合理嗎?會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?
老師,您好,這家公司2022年7月才成立,前兩個(gè)月基本沒啥業(yè)務(wù)的,當(dāng)時(shí)開票就申報(bào)了收入,未開票的沒有填報(bào),預(yù)收賬款截止到去年12月有80萬,廣告投了13萬,已經(jīng)調(diào)增了,目前點(diǎn)了政策風(fēng)險(xiǎn)提示,顯示就說賬上沒有營(yíng)業(yè)成本,但確實(shí)也沒有,都是期間費(fèi)用產(chǎn)生的,這種正常申報(bào)會(huì)容易引起稅務(wù)稽查嗎?一般預(yù)收賬款多少會(huì)容易引起關(guān)注?
老師,我是一般納稅人,然后營(yíng)業(yè)額一年差不多有1000萬,但是我合作的下游基本都是個(gè)體工商戶,可以正常取的成本票,但是支付業(yè)務(wù)款時(shí)對(duì)方?jīng)]有對(duì)公賬戶,只有個(gè)體經(jīng)營(yíng)者私人的賬戶,年成本大概到600萬左右,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)監(jiān)管
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?