你好,屬于2022年的支出,可以在2022年先做。
老師,我有個公司2020年設立,一直都是零申報,1月份結算了一筆他們以前的收入進來,發(fā)票也是1月份開,這筆收入做今年的稅務上會有問題嗎? 之前的業(yè)務合同沒有簽,一直是老板墊錢支付費用的,1月份才補的合同收了錢進來,如果算以前的收入,費用也要跟著做進來,怎么做更合適?
老師,請問一下 公司食堂2022年12月份的開支,食堂阿姨2023年1月才拿過來報銷(票據(jù)也都是1月才補開), 出納也是1月轉賬付給食堂阿姨的。那這一筆費用是算作1月還是算作2022年12月份支出??
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
老師 我有一個問題 做內賬 我2022年3月接手的,接手的時候也公司不是新的,之前就一直在運營。但沒做賬會計,我去才開始啟動財務軟件,當時3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資,我直接在3月份計提2月工資,然后又發(fā)放。又在4月份計提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在,這樣子的話每年的利潤表是不是錯誤的,比如2024年1月份的工資,計提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會有什么影響嗎?每個月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報銷的。
你好老師請問12月開出的普通發(fā)票,有貨物的,也有勞務費的,年后一月份才發(fā)現(xiàn)需要付款,公司年后一月份變成一般納稅人,請問年后1月份發(fā)現(xiàn)這種票子,需要怎么做賬務處理,是小企業(yè)會計準則。如果更正憑證,還得更正季度申報表嗎?有別的處理辦法嗎?分錄怎么做呢?
公司之間的股權轉讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產)轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
老師,2022年12月的分錄是 借 管理費用 福利費 貸 應付賬款 是這樣嗎?
貸 其他應付款?
借管理費用福利費在應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款。
老師,這個走應付職工薪酬 福利費 不用報個稅吧?
分不出每個人是多少的,不需要。