你好,屬于2022年的支出,可以在2022年先做。
老師,我有個公司2020年設(shè)立,一直都是零申報,1月份結(jié)算了一筆他們以前的收入進(jìn)來,發(fā)票也是1月份開,這筆收入做今年的稅務(wù)上會有問題嗎? 之前的業(yè)務(wù)合同沒有簽,一直是老板墊錢支付費用的,1月份才補的合同收了錢進(jìn)來,如果算以前的收入,費用也要跟著做進(jìn)來,怎么做更合適?
老師,請問一下 公司食堂2022年12月份的開支,食堂阿姨2023年1月才拿過來報銷(票據(jù)也都是1月才補開), 出納也是1月轉(zhuǎn)賬付給食堂阿姨的。那這一筆費用是算作1月還是算作2022年12月份支出??
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
老師 我有一個問題 做內(nèi)賬 我2022年3月接手的,接手的時候也公司不是新的,之前就一直在運營。但沒做賬會計,我去才開始啟動財務(wù)軟件,當(dāng)時3月份發(fā)工資發(fā)的是2月份的工資,我直接在3月份計提2月工資,然后又發(fā)放。又在4月份計提的3月工資在4月發(fā)放3月工資。一直持續(xù)到現(xiàn)在,這樣子的話每年的利潤表是不是錯誤的,比如2024年1月份的工資,計提發(fā)放的都是去年12月份的 這樣會有什么影響嗎?每個月的支出都是找老板簽支票取現(xiàn)報銷的。
你好老師請問12月開出的普通發(fā)票,有貨物的,也有勞務(wù)費的,年后一月份才發(fā)現(xiàn)需要付款,公司年后一月份變成一般納稅人,請問年后1月份發(fā)現(xiàn)這種票子,需要怎么做賬務(wù)處理,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。如果更正憑證,還得更正季度申報表嗎?有別的處理辦法嗎?分錄怎么做呢?
稅局讓補交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進(jìn)行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細(xì)講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
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老師,2022年12月的分錄是 借 管理費用 福利費 貸 應(yīng)付賬款 是這樣嗎?
貸 其他應(yīng)付款?
借管理費用福利費在應(yīng)付職工薪酬福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)付款。
老師,這個走應(yīng)付職工薪酬 福利費 不用報個稅吧?
分不出每個人是多少的,不需要。