你好 核定了沒(méi)發(fā)生是0報(bào)?
9月份剛登記稅務(wù)信息,是小規(guī)模納稅人,需要零申報(bào),但電子稅務(wù)局里有一個(gè)按次申報(bào)的印花稅,還不讓零申報(bào),該怎么辦?
小微企業(yè),之前沒(méi)有登記過(guò)印花稅,稅種信息中有印花稅需要申報(bào),可以零申報(bào)么
之前是外賬做的,這個(gè)才接手,沒(méi)有印花稅采集過(guò),上個(gè)月申報(bào)有印花稅稅種,我們是小企業(yè),印花稅按0申報(bào)可以么
小規(guī)模納稅人的稅種認(rèn)定信息,沒(méi)有沒(méi)有印花稅代售報(bào)告的應(yīng)申報(bào)信息,需要申報(bào)印花稅嗎?
印花稅申報(bào),我們公司稅種認(rèn)定信息沒(méi)有印花稅,那是否需要印花稅申報(bào) 啊
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶(hù)端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱(chēng)打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶(hù)需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
什么叫核定了沒(méi)發(fā)生
你好 稅務(wù)核定稅種的意思?
怎么核定呢
就像核定增值稅所得稅一樣。
我這個(gè)核定了是按年申報(bào)是么?但是我們沒(méi)有登記稅源信息,怎么處理呢
是的,營(yíng)業(yè)賬簿這個(gè)是按年的。 是需要先采集稅源生成申報(bào)表才能申報(bào)。
這個(gè)營(yíng)業(yè)賬簿里我怎么填寫(xiě)呢?買(mǎi)賣(mài)合同增加行填寫(xiě)么
我同學(xué)說(shuō)他沒(méi)有交過(guò)實(shí)收資本的印花稅,只交收入的印花稅,這樣也可以么?
你好,是先采集稅源,然后才填寫(xiě)申報(bào)。 買(mǎi)賣(mài)合同和營(yíng)業(yè)賬簿是兩個(gè)不同的稅目,非要分開(kāi)寫(xiě)。分開(kāi)填寫(xiě)申報(bào)。
實(shí)收資本和資本公積的印花稅是收到的時(shí)候才交。
然后你營(yíng)業(yè)賬簿這個(gè)已經(jīng)核定,按年申報(bào)嗎?如果你還沒(méi)有收到實(shí)收資本,你就零申報(bào)就行了。
今年有收到實(shí)收資本,但是都沒(méi)有交過(guò)印花稅怎么處理
那你現(xiàn)在申報(bào)就行啊,因?yàn)槟闶前茨晟陥?bào)的。