你好 當時正確的稅率應是多少呢?
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個點的運費專票,可是不能開1個點的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報稅的時候是按3個點交的稅,那我4月分做賬做1個點的,還是3個點的,
老師,您好!我6月份開錯了一張發(fā)票稅率選擇的1%,季度報稅的時候,稅務局要求按照3%交稅,我賬務處理是按照票面1%計稅做賬,還是按照反算的3%計稅做賬?
老師我22年10月開了一張1%的專票,我做賬還是按1%作賬嗎?原因:這張應該是3%的票當時開錯了,現(xiàn)在電子稅務局申報的時候是3%的交稅。
老師,我22年入賬了12月的一張進項發(fā)票,這張發(fā)票當時認證為退稅認證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應該是已抵扣,還是未抵扣???
請問,我1-3月開了一張3%的普票,一張3%的專票,但是申報的時候一表集成的,3%的那個發(fā)票數(shù)就填在了未達起征點里,不交稅,只交了3%專票那張發(fā)票的稅,我想請問普票不管是開3%的還是1%的只要不達起征點都不交增值稅嗎?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
小規(guī)模專票3%,您看說明里都寫了
你好 原來開錯的現(xiàn)在重開還是原來稅率 3?
再有1稅率開錯 這個 開出來沒紅沖時是按開出來的1稅率做賬的? ?
再有1稅率開錯 這個 開出來沒紅沖時是按開出來的3稅率做賬的? ? 上面打錯字了? 不然系統(tǒng) 也不能通過的 要按正確的入賬
老師那我按1%做賬,但電子稅務局申報時是3%,中間差額的稅款怎么做賬怎么處理啊
你好 可以先按無票收入補上? 后面把錯的發(fā)票紅沖再開正確發(fā)票就行?
無票收入的分錄老師麻煩說一下
借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
老師長期待攤費用攤銷完了資產(chǎn)負債表上是不是沒有數(shù)字了
你好 是的 沒有數(shù)據(jù) 的?
那我11月的時候還有23746.23,我12月全部攤銷完了,應該是零了,可我結(jié)轉(zhuǎn)完資產(chǎn)負債表是紅字您看看我給你的圖片
老師我找到出錯的問題了,謝謝您
不客氣,問題解決,請好評。