你好 當(dāng)時正確的稅率應(yīng)是多少呢?

老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個點的運費專票,可是不能開1個點的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報稅的時候是按3個點交的稅,那我4月分做賬做1個點的,還是3個點的,
老師,您好!我6月份開錯了一張發(fā)票稅率選擇的1%,季度報稅的時候,稅務(wù)局要求按照3%交稅,我賬務(wù)處理是按照票面1%計稅做賬,還是按照反算的3%計稅做賬?
老師我22年10月開了一張1%的專票,我做賬還是按1%作賬嗎?原因:這張應(yīng)該是3%的票當(dāng)時開錯了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報的時候是3%的交稅。
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
請問,我1-3月開了一張3%的普票,一張3%的專票,但是申報的時候一表集成的,3%的那個發(fā)票數(shù)就填在了未達(dá)起征點里,不交稅,只交了3%專票那張發(fā)票的稅,我想請問普票不管是開3%的還是1%的只要不達(dá)起征點都不交增值稅嗎?
老師您好,現(xiàn)在產(chǎn)假是多少天
公司公戶每季度有利息,利息要交增值稅嗎 公司買保本理財,贖回后收益交增值稅嗎
出口貨物和服務(wù)是免增增值稅嗎?
老師,我的主體公司有公戶和出口資質(zhì),店鋪公司未開公戶,店鋪公司的回款直接到主體公司公戶,那主體公司可以給店鋪公司的貨報關(guān)嗎?主體公司可以給店鋪公司報稅嗎?需要弄什么手續(xù)才能合理化?
公司的公章找不到了,需要帶哪些資料,到哪里去刻呢?
老師,我們收到設(shè)備安裝的發(fā)票,請問發(fā)票類目是安裝和加工修理修配的區(qū)別是什么,業(yè)務(wù)是我們有一臺大一點的設(shè)備需要安裝,不知道是開具加工勞務(wù)發(fā)票還是設(shè)備安裝發(fā)票,還有 如果是設(shè)備安裝的話 是不是只能適用于不可移動的設(shè)備才可以?
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,每月計提了增值稅,到季度申報時候是免稅,賬務(wù)上如何進(jìn)行會計處理
你好,公司的公章找不到了,去哪里刻章呢
公司公戶每季度有利息,要交增值稅嗎 公司買保本理財,收益交增值稅嗎
老師,請問小規(guī)模納稅人按季度申報,如果是有開專票的話,也是俺季度來交增值稅是嗎
小規(guī)模專票3%,您看說明里都寫了
你好 原來開錯的現(xiàn)在重開還是原來稅率 3?
再有1稅率開錯 這個 開出來沒紅沖時是按開出來的1稅率做賬的? ?
再有1稅率開錯 這個 開出來沒紅沖時是按開出來的3稅率做賬的? ? 上面打錯字了? 不然系統(tǒng) 也不能通過的 要按正確的入賬
老師那我按1%做賬,但電子稅務(wù)局申報時是3%,中間差額的稅款怎么做賬怎么處理啊
你好 可以先按無票收入補(bǔ)上? 后面把錯的發(fā)票紅沖再開正確發(fā)票就行?
無票收入的分錄老師麻煩說一下
借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師長期待攤費用攤銷完了資產(chǎn)負(fù)債表上是不是沒有數(shù)字了
你好 是的 沒有數(shù)據(jù) 的?
那我11月的時候還有23746.23,我12月全部攤銷完了,應(yīng)該是零了,可我結(jié)轉(zhuǎn)完資產(chǎn)負(fù)債表是紅字您看看我給你的圖片
老師我找到出錯的問題了,謝謝您
不客氣,問題解決,請好評。