你好 當(dāng)時正確的稅率應(yīng)是多少呢?
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個點的運費專票,可是不能開1個點的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報稅的時候是按3個點交的稅,那我4月分做賬做1個點的,還是3個點的,
老師,您好!我6月份開錯了一張發(fā)票稅率選擇的1%,季度報稅的時候,稅務(wù)局要求按照3%交稅,我賬務(wù)處理是按照票面1%計稅做賬,還是按照反算的3%計稅做賬?
老師我22年10月開了一張1%的專票,我做賬還是按1%作賬嗎?原因:這張應(yīng)該是3%的票當(dāng)時開錯了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報的時候是3%的交稅。
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
請問,我1-3月開了一張3%的普票,一張3%的專票,但是申報的時候一表集成的,3%的那個發(fā)票數(shù)就填在了未達(dá)起征點里,不交稅,只交了3%專票那張發(fā)票的稅,我想請問普票不管是開3%的還是1%的只要不達(dá)起征點都不交增值稅嗎?
老師您好,分公司本季度虧損300萬,總公司本季度盈利300萬,請問分公司的虧損通過什么方式來抵減總公司的盈利?具體操作是怎樣的?謝謝
老師你好,請問一下我單位這個月收到了一個紅沖的增值稅專用發(fā)票,系統(tǒng)自動跳出了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我可以不可以先不轉(zhuǎn)出下個月再轉(zhuǎn)出可以嗎,這個月轉(zhuǎn)出的話我們要交增值稅
老師請問一下,去年匯算清繳的有一張發(fā)票有點問題打算紅沖掉,這個月新開的發(fā)票調(diào)賬,這么操作有風(fēng)險嗎?是不是就調(diào)好賬就可以了呀
老師您好,請問分公司產(chǎn)生的收入發(fā)票和成本發(fā)票是不是可以直接拿到總公司做賬?具體財務(wù)處理是怎樣的?謝謝
老師,就是別人給我們的商業(yè)承兌匯票。相當(dāng)于是借款給我們公司的,我們又吧這張25萬的匯票又借給另外一個公司了,這咋做分錄呢?
老師,小規(guī)模納稅人,季度30萬免稅的稅額部分需要交城建稅嗎?
出口電商公司,我們進(jìn)貨沒有發(fā)票,都是零星采購,出口了之后,怎么退稅呢?
老師,您好,購買方收到數(shù)電發(fā)票怎么確認(rèn)收票,就是為了銷售方以免小心沖紅了,
公司采購市場工作服應(yīng)該計入什么費用
財務(wù)管理軟件是算固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
小規(guī)模專票3%,您看說明里都寫了
你好 原來開錯的現(xiàn)在重開還是原來稅率 3?
再有1稅率開錯 這個 開出來沒紅沖時是按開出來的1稅率做賬的? ?
再有1稅率開錯 這個 開出來沒紅沖時是按開出來的3稅率做賬的? ? 上面打錯字了? 不然系統(tǒng) 也不能通過的 要按正確的入賬
老師那我按1%做賬,但電子稅務(wù)局申報時是3%,中間差額的稅款怎么做賬怎么處理啊
你好 可以先按無票收入補(bǔ)上? 后面把錯的發(fā)票紅沖再開正確發(fā)票就行?
無票收入的分錄老師麻煩說一下
借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師長期待攤費用攤銷完了資產(chǎn)負(fù)債表上是不是沒有數(shù)字了
你好 是的 沒有數(shù)據(jù) 的?
那我11月的時候還有23746.23,我12月全部攤銷完了,應(yīng)該是零了,可我結(jié)轉(zhuǎn)完資產(chǎn)負(fù)債表是紅字您看看我給你的圖片
老師我找到出錯的問題了,謝謝您
不客氣,問題解決,請好評。