在具體的什么問題的
企業(yè)減資,工商變更完,稅務(wù)要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢些問題
請問老師,法定繼承、遺囑、遺贈、遺贈扶養(yǎng)協(xié)議同時都存在時,繼承開始后的繼承順序是什么?償還債務(wù)的順序是什么?
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來惡心我,對我有意見,感覺要氣死了
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應個是填應發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
就是4號那天問你,我12月要開專票,錯開了普票的問題,普票我也按13%的稅開了的,必須得按照這個納,但采購方用不了這個票,那么是在今年的1月紅沖后再開,我12月納增值稅,今年紅沖能退回嗎?
你好,這個不退稅的,你有進項抵扣嗎?這個可以用進項來抵扣的。
13%的普通發(fā)票可以用專票來抵扣,這個理解嗎?如果不理解的話,你現(xiàn)在知道了吧?
沒有進項抵扣,因為是轉(zhuǎn)為一般納稅人之前的原材料生產(chǎn)的
紅沖然后還要開專票給人家的,不是納兩次稅了嗎?
意思是說我去年納了一次,今天再開專票,又納一次增值稅嗎?
你好,你開了負數(shù)發(fā)票可以留著以后抵扣的,你再開了正式發(fā)票專票,這不就可以抵扣啦。
看一下你實際交了兩次稅款嗎?并沒有交兩次稅款的。
那我現(xiàn)在是要做12月的賬就得納增值稅吧
負數(shù)發(fā)票怎么抵扣
你好,在開具的其他發(fā)票里面填寫附屬銷售額,然后再開具的專票里面填寫正數(shù),寫數(shù)格。
反正12月這個銷售貨物是小規(guī)模納稅人的時候采購原材料回來做的產(chǎn)品,12月轉(zhuǎn)為一般納稅人銷售的,這個可以抵扣嗎?
可以的,可以的,這個不需要交稅。
我不太明白你講的意思,我是11月生產(chǎn)的產(chǎn)品,12月銷售,12月轉(zhuǎn)為一般納稅人
你好,你幾月份開的負數(shù)發(fā)票?幾月份開的專票?
12月開的普票,以為是專票,所以對方要我另外換專票,所以這個月得紅沖后再開專票
你在1月份 開具的其他發(fā)票里面申報就可以的,然后在這個月開了負數(shù)發(fā)票,在二月份申報,申報的時候我上面告訴你了,你看一下的。
一般納稅人還可以開其他發(fā)票嗎?我還看不明白你上面說話,我總糾結(jié)在12月開的票要納增值稅,那么1月紅沖后怎么辦?是退稅還是怎么處理
還有一個開具的其他發(fā)票,這個就是填寫普通發(fā)票的。
在附表一里面有一個開具的其他發(fā)票,這個就是填寫你開具的普通發(fā)票的,這是申報內(nèi)容
哦,我現(xiàn)在申請這個13%的普票就是填在普通票那里,不用納稅,是這樣嗎?
這個月要去稅務(wù)大廳那邊報,因為改了一般納稅人,我自己填不了,提示要去那里報
需要交稅的,你現(xiàn)在是一般納稅人的申報表嗎?截圖。
要去大廳才知道
12月肯定是一般納稅人的報表,如果需要納稅,那么今年1月紅沖再開票還要納嗎?再納就是重復了吧
你開了普通發(fā)票先交稅,開了專票之后不需要交稅了,不用重復,還有你自己沒有一般納稅人的申報表嗎?
一月份交了稅,一月份紅出了之后再開專票的,在二月份兒就不用交了。