現(xiàn)在不需要申報的,也不需要繳納。
印花稅申報,都申報了一次營業(yè)執(zhí)照,本來繳費應該是2.5元,但是實際出來的金額需要繳納5元,作廢重新申報也還是5元,是怎么回事
今年6月成立的公司小規(guī)模納稅人,注冊資本100萬,認繳期30年,成立時實繳資本為0。 1.股東8月和11月入資總計約10萬元,請問這種情況下如何申報印花稅? 2.明年如果該股東繼續(xù)不定期入資,又該如何申報印花稅?
實收資本50萬,資金賬簿印花稅都是0申報,那到底50萬要不要填進去繳納印花稅,所屬期現(xiàn)在是5月,去年成立,去年實收資本到位,該如何選擇所屬期
請問賬本印花稅(一張貼花5元,實際免稅)今年應該如何申報?
老師,我公司三月份印花稅賬上應繳金額是2.59元,納稅申報的時候,選擇了小微企業(yè),實際繳納金額為1.26元,四月份我應該如何做賬?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
是今年改的嗎
好,對的是的,七月份之后改的。