學員你好,小企業(yè)會計準則,下一年匯算清繳處理
老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說,若企業(yè)到年底累計計算的應納所得稅額為虧損,則當期無需預繳企業(yè)所得稅,也無需預繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請問老師那之前計提出來的第二季度需要預繳的所得稅計入的所得稅費用該怎樣處理?是在年底12月份做會計處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時,因為2020整個年度是虧損的,之前已經(jīng)預繳過的第一季度所得稅國家會退款嗎?
老師,您好!去年第二,三季度都有企業(yè)所得稅,今年年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,是虧損的,我的賬戶應交稅金怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅預繳費前三個季度是盈利,第四季度虧損,總體虧損大于盈利,屬于多交稅了,來年匯算清繳怎么處理
企業(yè)預交了企業(yè)所得稅,年底發(fā)現(xiàn)虧損,怎么進行財務處理,是等下一年匯算清繳的時候處理,還是年底直接處理,小企業(yè)會計準則
企業(yè)第三季度預交了企業(yè)所得稅,年底發(fā)現(xiàn)虧損,是等下一年匯算清繳的時候處理,還是年底直接處理,小企業(yè)會計準則,怎么做賬
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎