這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了嗎?如果是的話,和你單位的主營,也就是你和對方的業(yè)務(wù),一個是稅率,如果業(yè)務(wù)沒有發(fā)生罰款,做到營業(yè)外收入不需要交增值稅。
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費-進(jìn)1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進(jìn)項)1300,是這么做分錄不?
對供應(yīng)商進(jìn)行罰款,而形成的營業(yè)外收入10000元,交稅要交什么稅。怎么計算稅款
老師好,我們給供應(yīng)商稅點8%,供應(yīng)商給我們開的發(fā)票稅率是13%。它們之間的差額能沖生產(chǎn)成本—材料 嗎?還是做到營業(yè)外收入? 借:應(yīng)付賬款——A供應(yīng)商80000 應(yīng)交稅金-進(jìn)項 9896.22 貸:銀行存款 86021 生產(chǎn)成本-材料?/營業(yè)外收入? 3875.22
增值稅減免的會計分錄怎么做?例如,本月收入10000 會計分錄: 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100元 而我又是小規(guī)模納稅人,我這個增值稅應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
供應(yīng)商的應(yīng)收款不用付了 作為營業(yè)外收入 要交什么稅嗎?怎么做分錄?
一般發(fā)票風(fēng)險異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財稅用驗證碼登錄次數(shù)太多了,會收不到驗證碼的嗎
報稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
我司采購的米糠粕發(fā)票是9個點的普票,可以開具免稅發(fā)票嗎
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時候提示開票業(yè)務(wù)不通過 這個情況要在幾點才能好
老師公司缺成本票有什么好點的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計提折舊嗎
老師,月底暫估計入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請問下 8500報關(guān)價+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時還能調(diào)減嗎?
是和供應(yīng)商有5W的貨款,其中減去1W對完罰款。打款過去4W已經(jīng)完成了。 我們公司是開出去的餐飲6%的稅率。對方開來的發(fā)票是調(diào)料13%。 這個1W的罰款,形成的營業(yè)外收入是屬于含稅收入,對嗎?用的稅率是哪個?
那你直接坐營業(yè)外收入 相當(dāng)于少支付了貨款 別繳納增值稅
沒明白意思,這個1W的罰款是不準(zhǔn)備打過去的
對方開發(fā)票過來,是開的5W
哦,我知道的,借庫存商品,5 貸銀行存款4萬, 營業(yè)外收入1萬。
那這個1W元,是不用交增值稅嗎?
是的 不需要繳納的