這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了嗎?如果是的話,和你單位的主營,也就是你和對方的業(yè)務(wù),一個(gè)是稅率,如果業(yè)務(wù)沒有發(fā)生罰款,做到營業(yè)外收入不需要交增值稅。
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計(jì)提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進(jìn)項(xiàng))1300,是這么做分錄不?
對供應(yīng)商進(jìn)行罰款,而形成的營業(yè)外收入10000元,交稅要交什么稅。怎么計(jì)算稅款
老師好,我們給供應(yīng)商稅點(diǎn)8%,供應(yīng)商給我們開的發(fā)票稅率是13%。它們之間的差額能沖生產(chǎn)成本—材料 嗎?還是做到營業(yè)外收入? 借:應(yīng)付賬款——A供應(yīng)商80000 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 9896.22 貸:銀行存款 86021 生產(chǎn)成本-材料?/營業(yè)外收入? 3875.22
增值稅減免的會計(jì)分錄怎么做?例如,本月收入10000 會計(jì)分錄: 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100元 而我又是小規(guī)模納稅人,我這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
供應(yīng)商的應(yīng)收款不用付了 作為營業(yè)外收入 要交什么稅嗎?怎么做分錄?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報(bào)廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司?。?/p>
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因?yàn)榭蛻粼?,我們?shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計(jì)分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁幔?/p>
是和供應(yīng)商有5W的貨款,其中減去1W對完罰款。打款過去4W已經(jīng)完成了。 我們公司是開出去的餐飲6%的稅率。對方開來的發(fā)票是調(diào)料13%。 這個(gè)1W的罰款,形成的營業(yè)外收入是屬于含稅收入,對嗎?用的稅率是哪個(gè)?
那你直接坐營業(yè)外收入 相當(dāng)于少支付了貨款 別繳納增值稅
沒明白意思,這個(gè)1W的罰款是不準(zhǔn)備打過去的
對方開發(fā)票過來,是開的5W
哦,我知道的,借庫存商品,5 貸銀行存款4萬, 營業(yè)外收入1萬。
那這個(gè)1W元,是不用交增值稅嗎?
是的 不需要繳納的