你好,先付款收到貨,是購買材料,收到材料,暫時(shí)沒有取得發(fā)票?
老師 材料先到 貨款已經(jīng)付了,發(fā)票未到怎么做賬,后期2個(gè)月發(fā)票到了怎么做賬
老師,請(qǐng)問先收到貨款,后收到發(fā)票怎么做分錄?
老師,固定資產(chǎn)先付貨款,固定資產(chǎn)先到,發(fā)票后幾個(gè)月才到,分錄怎么做
#提問#老師 建筑業(yè),先付款收到貨,2個(gè)月后到到發(fā)票怎么做分錄
1貨款已付,貨未到,發(fā)票未到,2貨到,發(fā)票未到, 3發(fā)票收到,這個(gè)業(yè)務(wù)怎怎么做分錄
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
對(duì) ,2個(gè)月以后給開來的發(fā)票
你好 先付款收到貨 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 2個(gè)月后到到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款