你好,如果說您的技術(shù)開發(fā)合同已經(jīng)做過免稅備案,那么您開票時(shí)選擇稅率選擇“免稅”就可以了
請(qǐng)問老師做了技術(shù)合同備案開的免稅發(fā)票,在這里選擇哪個(gè)優(yōu)惠事項(xiàng)?
請(qǐng)問老師,第四季度企業(yè)所得稅的免稅收入里做了技術(shù)合同備案的,應(yīng)該在這里邊選擇哪一項(xiàng)?
請(qǐng)問老師,科技廳備案的相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開發(fā)類合同,開票方享受增值稅免稅優(yōu)惠,那受票方有啥優(yōu)惠嘛?
你好老師 技術(shù)開發(fā)合同備案后開發(fā)票不是免增值稅嗎 這個(gè)對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼大類應(yīng)該選擇哪個(gè) 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)服務(wù) 還是信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)服務(wù)
請(qǐng)問老師,合同上約定了對(duì)方給我們開免稅發(fā)票,但他們還沒做技術(shù)合同備案,因此只能先開13%的票,請(qǐng)問后面如果對(duì)方做了技術(shù)合同備案,發(fā)票怎么處理
老師,公司車輛交保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司代繳車船稅,總金額2797.46元,收到保險(xiǎn)公司2639.11元的發(fā)票,分錄怎么做呀
8 月營(yíng)業(yè)額從哪里看啊
怎么把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅和已交增值稅
請(qǐng)問老師個(gè)人代開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯(cuò)了,然后稅費(fèi)已經(jīng)交了,現(xiàn)在能作廢重新開嗎?前面支付的錯(cuò)誤的那個(gè)發(fā)票的稅額能退回嗎?
老師為什么商業(yè)信用的籌資成本高,謝謝
收的運(yùn)費(fèi)幾十塊,要開票給客戶嗎?
老師您好,我公司委托某公司開發(fā)了一個(gè)收費(fèi)小程序,每次的收款時(shí)對(duì)方按3‰收了我公司的手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問下這個(gè)手續(xù)費(fèi)我是不是應(yīng)該讓對(duì)發(fā)開收款發(fā)票給我做賬啊?
老師,公司在2024年10月15日變更公司名字,在此之后到11月還有開原來公司的名字發(fā)票,這樣發(fā)票可以用嗎?
夏天給工地上工人發(fā)冷飲還有啤酒,咋做分錄
我要付對(duì)方一筆款,對(duì)方上個(gè)月已開票,但是在這個(gè)月把戶名改了,賬號(hào)沒改,如果我這邊付款的話,戶名跟發(fā)票不一致,問一下要怎么解決,是出個(gè)證明這是一家公司就可以嗎
老師,我現(xiàn)在在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅的納稅申報(bào)表,這個(gè)地方應(yīng)該填免稅收入吧?
、一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。